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攀枝花市仁和区民族宗教事务局于2025年部门预算编制的说明

来源:攀枝花市仁和区民宗局     发布时间:2025-03-27     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

攀枝花市仁和区民族宗教事务局

关于2025年部门预算编制的说明

公开时间:2025327

目录

攀枝花市仁和区民族宗教事务局 

关于2025年部门预算编制的说明 

一、基本职能及主要工作 

(一)基本职能 

(二)2025年重点工作任务介绍。 

二、基本情况 

三、收支预算总体情况 

(一)收入预算情况 

(二)支出预算情况 

四、一般公共预算当年拨款情况说明 

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、三公经费财政拨款预算安排情况 

(一)因公出国(境)经费 

(二)公务接待费 

(三)公务用车购置及运行维护费 

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明 

、政府性基金预算支出情况说明 

九、 国有资本经营预算支出情况说明 

、其他重要事项的情况说明 

(一)业务运行经费 

(二)国有资产占有使用情况 

(三)政府采购情况 

(四)预算绩效情况 

 

 

 

 

2025部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过,按照《中华人民共和国预算法及《中华人民共和国预算法实施条例要求,现将我单位2025年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻落实党的民族工作方针,推动落实民族工作的政策和重大措施,协调处理民族工作中的问题。组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究,提出有关民族工作问题的政策和建议。拟订民族地区经济社会发展规划,研究提出民族地区经济发展的有关问题和特殊政策、措施,研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题,提出建议并承办相应事务。参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作、移民和扶贫开发等相关工作。负责民族政策、法规的宣传教育工作并监督实施。会同有关部门做好涉藏涉疆工作。会同处理民族关系中的重大事项,促进各民族间的平等团结,互助合作,维护国家统一和社会稳定。管理“三州”开发资金和支援不发达地区发展资金(简称两项资金),研究提出民族地区有关专项资金的分配与使用建议。

2、组织对全区少数民族权益状况的调查亚牛,监督和办理少数民族权益保障事宜。参与拟订全区少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。组织和承办全区民族团结进步表彰活动。负责管理少数民族语言文字工作,指导少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。负责组织实施安置凉山州自发迁居农民工作,督促做好扶贫、救济、计生等工作。加强对自发迁居农民的教育、管理、维护自发迁居农民群体团结稳定。

3、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。调查全区宗教现状,掌握宗教动态和发展趋势,提出处理宗教领域问题的政策和建议。保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

4、负责对宗教法律法规和政策的贯彻实施进行监督管理,引导、促进宗教在法律和政策范围内活动,防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。办理宗教团体需由政府协调的有关事务。参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

5、完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

(二)2025年重点工作任务介绍。

1.在推进民族团结进步创建向纵深发展上下功夫

一是擦亮全国民族团结进步模范集体金字招牌。深入学习领会全国民族团结进步表彰大会精神,持续开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育,贯彻落实好区委《关于持续铸牢中华民族共同体意识 推进民族团结进步事业再立新功 凝心聚力促进共同富裕的意见》,把铸牢中华民族共同体意识贯穿于全区各项工作当中,实现民族团结进步事业与高质量发展建设共同富裕试验区双融合、双促进二是抓好全国民族团结进步示范区重新申报命名工作。遵循注重实效、突出示范、严格标准、动态管理的原则,抓好点位打造、氛围营造、宣传教育及档案收集整理等工作,将铸牢中华民族共同体意识实体化、具体化高标准打造民族团结进步创建七进点位14个、石榴籽家园6个,在3个城市社区高质量打造各民族互嵌交融活动场所;打造铸牢中华民族共同体意识教育实践基地1个,丰富铸牢中华民族共同体意识教育载体;深入实施三项计划,不断促进各民族交往交流交融。三是巩固提升全国民族团结进步示范市创建成果及整改工作。巩固提升示范市创建成果,强化问题整改,使其成为民族团结进步创建工作可复制、可推广的优质样板,彰显民族融合特色,凝聚团结奋进力量,通过实施五个百分之百行动和六百工程,推动全区创建工作实现整体突破、全面提升。

2.在加快民族地区高质量发展扎实推进各民族共同富裕上下功夫。

一是强化项目包装。抓好2025年的项目包装申报工作,强化资金争取,发挥民族专项资金的撬动作用,着力推动边远民族地区、二半山区高质量发展。二是推动项目建设。抓好2025年省级民族团结进步示范工程重点项目建设,确保项目建设单位按照项目备案方案顺利推进,高质量高标准完成项目建设。

3.在系统推进我国宗教中国化仁和实践上下功夫。一是推进宗教中国化建设。持续开展好宗教中国化建设与党同心,与国同行季度竞进拉练活动,深化一寺一策治理方案,推动一场所一品宗教文化建设。二是防范化解风险隐患。全面贯彻落实保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的宗教工作原则,加强部门联动,建立安全防范工作机制,形成各级各部门、社会各界全方位同心协力防止非法、抵御渗透工作格局,切实维护宗教领域安全稳定。

4.在持续维护民族宗教领域和谐稳定上下功夫。加大民族宗教领域安全风险隐患排查力度,妥善化解各类纠纷矛盾,做好重要时段民族宗教领域维稳工作。做好城市少数民族流动人口管理工作民族地区禁毒防艾、移风易俗非法宗教活动的排查治理努力把不稳定因素解决在萌芽状态,确保不发生涉宗教因素案事件、舆情事件渗透事件

二、基本情况

仁和区委统战部、区民族宗教事务局下设综合股、党外人士工作股、宗教事务股、民族事务股4个股室。行政编制8名、事业编制3名,机关后勤服务人员控制数3名。实有人数情况:区委统战部部长1名,常务副部长1名,副部长、民宗局局长1名、副局长2名、其他行政人员3名,事业人员3名,后勤服务人员1名,退休人员3名。

公务车辆编制核销,无公务车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,区民宗局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025区民宗局收入预算总额为232.22万元,其中:一般公共预算拨款收入232.22万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元相应安排支出预算232.22万元,其中:工资福利支出166.84万元,日常公用支出26.85万元,对个人和家庭的补助支出3.53万元,项目支出35万元。

(一)收入预算情况

区民宗局2025年收入预算232.22万元,其中:本年一般公共预算拨款收入232.22万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%上年结转收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

区民宗局2025年支出预算232.22万元,其中:基本支出197.22万元,占84.93%;项目支出35万元,占15.07%

区民宗局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的民族事务工作。

基本支出,是用于保障宗教事务管理股、民族经济股等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出,是用于保障宗教事务管理股、民族经济股等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括

1.一般公共服务支出189.51万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出17.68万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出10.66万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出14.37万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

区民宗局2025年一般公共预算当年拨款232.22万元,比2024年预算数减少10.16万元,主要是项目支出减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出189.51万元,占81.60%;社会保障和就业支出17.68万元,占7.61%;医疗卫生支出10.66万元,占4.60%住房保障支出14.37万元,占6.19%

五、一般公共预算基本支出情况说明

区民宗局2025年一般公共预算基本支出197.22万元,其中:

人员经费170.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资

公用经费26.85万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 六、三公经费财政拨款预算安排情况

区民宗局2025“三公”经费财政拨款预算数9.31万元,其中:公务接待费9.31万元,公务用车购置及运行维护费0万元因公出国(境)经费0万元

(一)因公出国(境)经费

根据工作统一安排,2025年年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,区级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费

(二)公务接待费

2025年安排公务接待费预算9.31万元,较2024年预算下降1%主要原因是按照中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约,严格控制支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费

2025无公务用车购置及运行维护费预算,与2024年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

区民宗局2025没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

、政府性基金预算支出情况说明

区民宗局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区民宗局部门2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)业务运行经费

2025年,区民宗局机关运行经费财政拨款预算为26.85万元,比2024年预算增加3.18万元,增长13.43%

(二)国有资产占有使用情况

截至2024年底,区民宗局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(三)政府采购情况

2025年,区民宗局安排政府采购预算0万元

(四)预算绩效情况

2025区民宗局开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算35万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目2个,涉及预算35万元。

 

附件:1.仁和区2025区民宗局预算公开表

2.部门预算名词解释

3. 2025年部门预算绩效目标申报表

      编制说明附件1:仁和区2025年部门预算公开表.xlsx 编制说明附件2:部门预算名词解释.doc 附件3:部门整体支出绩效目标公开样表(2025).doc 附件3-1:特定目标类项目支出绩效目标公开样表(2025).doc 附件3-2:特定目标类项目支出绩效目标公开样表(2025).doc