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中共攀枝花市仁和区委宣传部关于2025年部门预算编制的说明
来源:区委宣传部 发布时间:2025-04-02 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
关于2025年部门预算编制的说明
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2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过,按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求,现将我单位2025年部门预算说明如下:
一是拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。
二是统筹协调意识形态工作。
三是统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。
四是负责规划组织全局性思想政治工作;组织重大先进典型的学习和推广。
五是统筹组织协调精神文明建设工作,协调推进精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
六是统筹协调对外宣传工作。
七是统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展。
八是负责管理新闻出版行政事务。
九是负责管理电影行政事务。
十是统筹推进网络意识形态和网络安全工作。
十一是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
十二是完成区委和市委宣传部交办的其他任务。
持续强化理论武装,巩固壮大主流舆论,全力营造共富氛围;坚持用社会主义核心价值观铸魂育人,深化理想信念教育;营造向上向善道德风尚,大力选树宣传先进典型;深化网络文明建设,加强家庭家教家风建设;常态化推进城市文明建设,实施“城市文明提升行动”;积极推进文化振兴,不断提高文艺原创能力;统筹推进城乡公共文化服务体系一体化建设,加快建立优质文化资源直达基层机制;加强历史文化保护传承,高质量完成仁和区三线文化连片区域特色试点任务;推动文旅融合发展,加快迤沙拉景区提档升级和金沙江大峡谷打造;推动文旅业态创新和产业建圈强链;讲好仁和故事,做好重大主题对外宣传,展示好仁和形象。
二、基本情况
区委宣传部下设4个职能科室,即办公室、宣传与理论思想政治教育股、文化发展股、精神文明建设股(志愿服务股)。有正式编制11个,其中行政编制9个,工勤编制2个。实有人数11人,其中行政人员8人,参公人员1人,机关工勤人员2人。无公车辆编制数。
按照综合预算的原则,区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年区委宣传部收入预算总额为640.21万元,其中:一般公共预算拨款收入640.21万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元;相应安排支出预算640.21万元,其中:工资福利支出199.23万元,日常公用支出28.74万元,对个人和家庭的补助支出2.80万元,项目支出409.44万元。
区委宣传部2025年收入预算640.21万元,其中:本年一般公共预算拨款收入640.21万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。
区委宣传部2025年支出预算640.21万元,其中:基本支出230.77万元,占36.05%;项目支出409.44万元,占63.95%。
区委宣传部预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的宣传思想、文化、网信、精神文明建设等工作。
基本支出,是用于保障宣传部机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出,是用于保障宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括:
(一)一般公共服务支出589.91万元,主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:宣传思想工作、网信工作、媒体合作、公益电影放映、精神文明建设、文艺创作等经费支出。
(二)社会保障和就业支出20.44万元,主要用于社会保障缴费支出。
(三)医疗卫生支出12.71万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出17.16万元,用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
区委宣传部2025年一般公共预算当年拨款640.21万元,比2024年预算数703.05万元减少62.84万元,主要是减少金沙江大峡谷项目前期经费项目;减少公益电影放映专项经费;减少党报党刊征订费。
一般公共服务支出589.91万元,占92.14%;社会保障和就业支出20.44万元,占3.19%;卫生健康支出12.71万元,占1.98%;住房保障支出17.16万元,占2.69%。
区委宣传部2025年一般公共预算基本支出230.77万元,其中:
人员经费202.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。
公用经费28.74万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
区委宣传部2025年“三公”经费财政拨款预算数5.50万元,其中:公务接待费5.50万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。
根据工作统一安排,2025年年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,区级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。
2025年安排公务接待费预算5.50万元,较2024年预算5.56万元下降1%,主要原因是:节约开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、记者采访等公务活动开支的接待费等。
2025年安排公务用车购置及运行维护费0万元,2025年无公务用车购置及运行维护费预算,与2023年预算持平。
仁和区委宣传部2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
区委宣传部2025年政府性基金预算支出0万元,其中:其中:基本支出0万元,项目支出0万元。比2024年预算数减少163万元,主要原因是2025年度未将党报党刊征订专项经费纳入政府性基金支出安排。
区委宣传部2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
2025年,区委宣传部机关运行经费财政拨款预算为28.74万元,比2024年预算26.35万元增加2.39万元,增加9.07%,主要原因是宣传部实有人数增加,公用经费相应增加。
截至2024年底,区委宣传部及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年年初预算中,仁和区委宣传部无政府采购预算。
2025年仁和区委宣传部开展绩效目标管理的项目9个,涉及预算409.44万元。其中:运转类项目3个,涉及预算100.5万元;特定目标类项目6个,涉及预算308.94万元。因部分项目内容涉密(敏感),不予公开。
附件:1. 仁和区2025年区委宣传部预算公开表
- 部门预算名词解释
- 2025年部门预算绩效目标申报表及部门整体支
出绩效目标表
编制说明附件1:仁和区2025年部门预算公开表.xlsx 附件1:部门预算编制说明.doc 附件2:部门预算名词解释.doc 附件4-1:部门整体支出绩效目标公开样表(2025).doc 附件4-2、4-3:特定目标类、其他运转类项目支出绩效目标公开样表(2025).doc