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共青团攀枝花市仁和区委关于2025年部门预算编制的说明
来源:仁和团区委 发布时间:2025-03-27 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
共青团攀枝花市仁和区委
关于2025年部门预算编制的说明
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七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明.......................8
共青团攀枝花市仁和区委
关于2025年部门预算编制的说明
2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过,按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》的要求,现将我单位2025年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1.开展青少年思想政治引导。开展青少年思想动态和思想政治工作调查研究,提出相应对策,参与、推动制定有关政策、制度。统筹策划和开展全区团系统的思想政治教育引导有关活动。建设网上共青团,开展青少年网络舆情引导工作。配合开展全区青年统战工作。
2.组织动员团员青年服务经济社会发展。落实党建带团建要求,统筹规划、推动团的组织建设和团员、团干部队伍建设,引导推动各行各业团员青年围绕中心、服务大局,立足岗位建功立业。组建青年突击队积极参与重大工程、项目和应急抢险等工作。规划和推动全区青少年事务社会工作。规划和推动全区青年志愿服务工作、服务队伍和阵地建设,制定服务评价标准,打造服务品牌,完善网络信息平台。
3.服务青少年成长发展。协调督促省中长期青年发展规划在我区落实。参与、推动涉及青少年成才成长相关政策的制定。聚焦青年在成长方面的普遍性需求,开展有针对性的工作项目。开展留守儿童等特殊困难青少年关爱帮扶工作。
4.维护青少年权益。参与涉及青少年的政策制定。开展青少年法制宣传教育。参与规划建设青少年维权工作体系,建立个案维权机制。
5.领导全区少先队工作,在区青年联合会中发挥主导作用。
6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
7.完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。
(二)2025年重点工作任务介绍
以《共青团四川省委关于支持攀枝花打造青年发展型城市助力高质量发展建设共同富裕试验区的工作方案》重点工作任务分工为抓手,回应好、服务好年轻人的“急难愁盼”。广泛凝聚促进青年发展的强大合力,引领广大青年践行“攀枝花开 奋斗我在”的青春誓言,为高质量发展建设共同富裕试验区挺膺担当。
1.强化思想政治引领,激发共同富裕青春动能。一是强化青年理论武装。巩固拓展团员青年主题教育成果,深化青年大学习、红领巾爱学习等理论学习品牌;加强青年讲师团、红领巾巡讲团等队伍建设;开展“同心共富大讲堂”“青春心向党 奋进新征程”“奋进新时代书写共富新答卷”等主题活动;面向全区团干部、西部计划志愿者组织开展“青马工程”培训工作。二是加强典型示范引领。深入实施“We 来·合伙人”计划,开展“我们村的年轻人”示范宣讲、“共同富裕·青年说”主题演讲等活动;加大对“青年五四奖章”“两红两优”“青年突击队”“我们村的年轻人”等先进典型助力共同富裕试验区建设的宣传报道。
2.投身高质量发展,汇聚共同富裕建设合力。一是助力加快建设现代化产业体系。擦亮青年突击队等“青”字号品牌项目,深入实施六大优势产业青年立功竞赛活动,助力攀枝花重点产业建圈强链;二是助力服务农村创富共同体建设。深化乡村振兴青春建功行动,推进“我们村的年轻人”领头雁培养计划,加大“高素质青年农民”“乡村伙伴计划”电商青年、青年人才培训提能工程等培训力度。
3.提升联系服务质效,完善共同富裕体系保障。一是持续实施大学生志愿服务西部计划项目。二是开展各类招聘活动、困难家庭学生“一对一”结对帮扶和双城青才计划系列招聘,扩宽青年就业渠道;深入实施“青创计划”,推进“蜀青振兴贷”“攀青邮贷”等青年普惠性信用贷款宣传、申报工作。三是推进“团团严选”青恋计划,用好“青恋计划”2.0网络交友服务小程序,拓展青年婚恋实体服务阵地,在“2.14”“七夕”等重要时间节点组织开展青年婚恋交友活动。四是助力青少年健康成长发展。实施“童伴计划”“希望工程1+1”“我要上大学”“明眸工程”等公益项目;广泛开展“青春志愿·与法同行”法治宣传志愿服务。五是丰富青年特色场景。加强“青年之家”建设,积极打造一批青年友好型街区、社区、园区、企业、商圈,不断拓展青年喜闻乐见的消费新模式新业态;高质量开设青年夜校。
4.加强市域社会治理,促进社会文明和谐安定。一是加大青年政治参与力度。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动,探索搭建“青年议事厅”;开展“我为四川城乡融合发展献一策”征集活动;做好青年联合会组织管理。二是深化志愿服务行动。持续开展“爱在社区”“靓在乡村”“爱在旅途”“守护生命”“金晖助老”等特色品牌活动;不断完善应急志愿服务体系,从组织建设、能力提升、活动开展等多维度发力,提升应急志愿服务能力。三是积极参与基层治理。加强对基层团组织、团员队伍和团干部队伍建设指导支持力度,指导“两企三新”等社会领域团组织建设,做好团员发展等工作。
二、基本情况
共青团攀枝花市仁和区委参照公务员法管理编制3人,机关工勤1人;现实有人数:参照公务员法管理编制3人,机关工勤1人;无车辆编制及公务车辆情况。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,共青团攀枝花市仁和区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年共青团攀枝花市仁和区委收入预算总额为94.81万元,其中:一般公共预算拨款收入94.81万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元;相应安排支出预算94.81万元,其中:工资福利支出72.67万元,日常公用支出7.64万元,项目支出14.5万元。
(一)收入预算情况
共青团攀枝花市仁和区委2025年收入预算94.81万元,其中:本年一般公共预算拨款收入94.81万元,占100%。
(二)支出预算情况
共青团攀枝花市仁和区委2025年支出预算94.81万元,其中:基本支出80.31万元,占84.7%;项目支出14.5万元,占15.3%。
共青团攀枝花市仁和区委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的大学生服务西部计划志愿者工作。
基本支出,是用于保障共青团攀枝花市仁和区委正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出,是用于保障共青团攀枝花市仁和区委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括:
(一)一般公共服务支出77.12万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:1、 少先队仁和区第二次代表大会工作经费。2、 共青团工作专项经费。
(二)社会保障和就业支出7.18万元,主要用于机关人员按照规定标准为职工缴纳社保等支出。
(三)医疗卫生支出4.4万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出6.12万元,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团攀枝花市仁和区委2025年一般公共预算当年拨款94.81万元,比2024年预算数减少46.37万元,主要是预算项目调整。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出77.12万元,占81.34%;社会保障和就业支出7.18万元,占7.57%;医疗卫生支出4.4万元,占4.64%;住房保障支出6.12万元,占6.45%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
共青团攀枝花市仁和区委2025年一般公共预算基本支出80.31万元,其中:
人员经费72.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 住房公积金、 其他对个人和家庭的补助等。
公用经费7.64万元,主要包括:办公费、邮电费、其他交通费用、福利费、公务接待费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
共青团攀枝花市仁和区委2025年“三公”经费财政拨款预算数0.38万元,其中:公务接待费0.38万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。
(一)因公出国(境)经费
根据工作统一安排,2025年年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,区级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。
(二)公务接待费
2025年安排公务接待费预算0.38万元,较2024年预算下降1%,主要原因是进一步压缩接待开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费
2025年无公务用车购置及运行维护费预算,与2024年预算持平。
七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
共青团攀枝花市仁和区委2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
共青团攀枝花市仁和区委2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
共青团攀枝花市仁和区委2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)业务运行经费
2025年,共青团攀枝花市仁和区委的机关运行经费财政拨款预算为7.64万元,比2024年预算增加0.02万元,增长0.26%。
(二)国有资产占有使用情况
共青团攀枝花市仁和区委截至2025年底,无公务车辆,无单位价值200万元以上大型设备。
(三)政府采购情况
2025年无政府采购预算。
(四)预算绩效情况
2025年共青团攀枝花市仁和区委开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算14.5万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目2个,涉及预算14.5万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。
附件:1、2025年部门预算公开表
2、部门预算名词解释
3-1、2025年部门整体支出绩效目标公开表
3-2、2025年其他运转类项目支出绩效目标公开表
附件1、2025年部门预算公开表.xlsx 附件2:部门预算名词解释.doc 附件3-1、2025年部门整体支出绩效目标公开表.doc 附件3-2、2025年其他运转类项目支出绩效目标公开表.doc