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信息公开表格

来源:攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府     发布时间:2015-05-08     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

附件1     
部门收支预算表
    单位:万元
            
项目2015年预算数项目2015年预算数其中:基本支出其中:项目支出
一、财政拨款699.69一、一般公共服务355.51223.25132.26
二、事业收入         人大事务14.4511.453
三、经营收入             行政运行11.4511.45 
四、转移性收入4.28            其他人大事务支出3 3
五、其他收入25        政府办公厅(室)及相关机构事务253.9161.592.4
              行政运行248.7161.587.2
              其他政府办公厅(室)及相关机构事务5.2 5.2
           财政事务19.311.747.56
               事业运行11.7411.74 
               其他财政事务支出7.56 7.56
           民族事务25025
               民族工作专项25 25
           群众团体事务9.19.10
               行政运行9.19.1 
           党委办公厅(室)及相关机构事务29.4629.460
               行政运行29.4629.46 
           组织事务4.304.3
               一般行政管理事务4.3 4.3
  二、 公共安全支出4.5604.56
           公安   
               治安管理4.56 4.56
  三、教育支出101
          普通教育   
               其他普通教育支出1 1
  四、文化体育与传媒支出12.7712.770
          文化   
               其他文化支出12.7712.77 
  五、社会保障和就业支出54.145.488.62
          人力资源和社会保障管理事务0.4800.48
               社会保险经办机构0.48 0.48
           行政事业单位离退休45.4845.480
               未归口管理的行政单位离退休45.4845.48 
           就业补助1.1401.14
               其他就业补助支出1.14 1.14
           其他社会保障和就业支出707
               其他社会保障和就业支出7 7
  六、医疗卫生与计划生育支出   
           人口与计划生育事务303
               其他人口与计划生育事务支出3 3
  七、城乡社区支出   
           城乡社区环境卫生14.6014.6
               城乡社区环境卫生14.6 14.6
  八、农林水支出208.5279.97128.55
           农业160.5133.96126.55
               事业运行159.3333.96125.37
               对高校毕业生到基层任职补助1.18 1.18
             林业15.813.82
               林业事业机构13.813.8 
               其他林业支出2 2
             水利32.2132.210
               其他水利支出32.2132.21 
  九、资源勘探信息等支出8.2608.26
            支持中小企业发展和管理支出   
                 其他支持中小企业发展和管理支出8.26 8.26
  十、国土海洋气象等支出25025
            国土资源事务   
                 其他国土资源事务支出24 24
            地震事务101
                 其他地震事务支出1 1
  十一、住房保障支出33.6533.650
           住房改革支出   
                住房公积金33.6533.65 
  十二、其他支出808
           彩票公益金安排的支出   
                用于社会福利的彩票公益金支出8 8
      
      
收入合计728.97支出合计728.97395.12333.85
附件3
“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
项目2015年预算数
合计31.8
1、因公出国(境)费用0
2、公务接待费12.7
3、公务用车费19.1
    其中:(1)公务用车运行维护费19.1
          (2)公务用车购置0