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2024年部门整体支出绩效评价报告
来源:攀枝花市仁和区中坝乡人民政府 发布时间:2025-05-23 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
2024年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成。
中坝乡辖4个村民委员会,30个村民小组,乡域面积107平方公里。根据《攀枝花市仁和区乡镇职能配置、内设机构和人员编制的规定》(攀仁委办〔2024〕21号),乡党委、政府内设设综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室和生态环境办公室、社会治理和综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室共6个综合办事机构;下设便民服务中心(退役军人服务站)、农业农村服务中心(新时代文明实践所)共2个事业单位。
(二)机构职能
1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示;履行好宪法和法律赋予的职责和义务;保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。
2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施;稳定农村基本经济制度,营造良好的农村经济发展环境,搞好农村市场监督。
3.负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设;负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作;负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作;负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。
4.负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设,完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。
5.负责搞好农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。
6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责,做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。
7.负责贯彻落实各项支农惠农政策,搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作;搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。
8.负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作,做好各项民事纠纷的调解,化解农村社会矛盾,保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
9.负责搞好本乡安全生产的监督、管理,提高对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制。
10.负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族宗教等项工作。
11.按照计划生育目标管理责任制度,负责辖区内的计划生育工作。
12.负责制定本乡畜牧业的发展规划,并组织实施。
13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。
14.负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。
15.承办区委、区政府交办的其他工作。
(三)人员概况。
攀枝花市仁和区中坝乡人民政府成立于1966年,单位性质为行政单位,单位执行的是《行政单位会计制度》,属于一级预算单位,2024年经仁和区委编办核定编制人数为36人,其中:行政编制15人,事业编制19人,行政工勤编制1人,事业工勤编制1人。截至2024年12月31日止职工实有在职人数32人,其中属于行政编制人员11人,事业编制人员19人,行政工勤编制人员1人,事业工勤编制人员1人;离退休人员12人。
二、部门资金收支情况
(一)收入情况。
结合中坝乡经济发展总体规划,综合各方面因素,2024年中坝乡人民政府年初收入预算总额为1025.64万元,其中:一般公共预算拨款收入1025.64万元,相应安排支出预算1025.64万元,其中:人员经费支出750.13万元,日常公用支出113.13万元,项目支出162.38万元。
2024年预算执行收入合计为1052.85万元,其中一般公共预算财政拨款收入943.83万元,包含人员经费722.16万元,日常公用支出80.7万元,项目支出140.97万元;政府性基金预算财政拨款收入7.75万元;调整年初结转和结余资金101.27万元,包含根据文件统筹安排存量资金收入98.59万元以及上年非财政拨款结转和结余资金2.68万元。
(二)支出情况。
2024年中坝乡人民政府年初安排一般公共预算拨款支出1025.64万元,其中:人员经费支出750.13万元,日常公用支出113.13万元,项目支出162.38万元。
2024年预算执行支出合计为1052.85万元,其中一般公共预算财政拨款支出943.83万元,包含人员经费支出722.16万元,日常公用支出80.7万元,项目支出140.97万元;政府性基金预算财政拨款支出7.75万元;调整年初结转和结余资金支出101.27万元,包含根据文件统筹安排存量资金支出98.59万元以及上年非财政拨款结转和结余资金2.68万元。
1.一般公共预算运转类项目支出情况:
(1)党代表、人大代表、三干会会议费5.37万元,完成支出5.37万元,完成率100%,主要用于2023年及2024年三干会、人代会会议等支出,通过会议的召开明确了中坝乡各项发展目标,制定了各项发展方针政策,及时解决了群众关心、关注的民生问题,进一步推进中坝乡经济社会全面发展。
(2)乡镇人大代表、党代表活动经费6.55万元,完成支付2.92万元,完成率44.58%,主要用于2023年及2024年代表考察活动等支出,通过开展视察活动,学习各地工作经验,收集人民群众的意见和建议,学习法律、法规和党的政策方针政策,不断提高代表素质,在修路,修沟等工作中带领当地群众走勤劳致富、共同富裕的道路。因财政资金紧张,未完成支付3.63万元,年底区财政追减资金3.63万元。
(3)基层公益管护设施资金107.11万元,完成支付52.44万元,完成率44.58%,主要用于四个村办公经费、道路交通安全、城乡社会治理、仁拉路及中啊路保洁维护、环境卫生治理、生活污水设施维修维护、文化阵地建设、网格管理、沟渠及道路基础设施维修维护等支出,项目的实施保障了4个村道路、干线沟渠的管理、清淤和日常维护等;进一步推进城乡环境卫生综合整治工作;保障4个村村两委日常工作正常运转;保障社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、安全隐患排查整治、政治法律法规宣传等;保证行车安全、舒适、畅通,提高运输经济效益,保障农村道路交通安全;加强了城乡环境治理,改善城乡人居环境,带动了农村产业发展,增加农民产业收入,确保中坝乡基层治理工作有序开展。由于财政资金紧张,未完成支付54.67万元,年底区财政追减资金54.67万元结转至下年支付。
(4)非税收入年初预算安排40万元,完成支付20.43万元,项目的实施按照工作计划有序开展群团工作、征兵及武装工作,落实2024年群团、征兵、武装等工作任务,在临聘工作人员的协助下,保障了政府工作顺利开展。未支付19.57万元,年底区财政追减资金19.57万元。
(5)五经普工作经费0.9万元,完成支付0.9万元,完成率100%,主要用于五经普普查办公、宣传等费用,完成辖区内152家单位的普查登记,单位普查率不低于98%;开展普查宣传活动5场次,公众对五经普知晓率达90%以上;完成6名普查员和指导员的专业培训,培训合格率100%。全乡4个普查小区,4名普查员,2名普查指导员,152个普查对象。项目促进五经普全面了解辖区第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等情况,准确掌握产业活动单位的基本情况和分布状况,为政府制定和实施经济政策提供依据,推动经济结构优化,有助于加强对市场主体的监管,规范市场秩序,规范统计基础工作,提高统计数据质量,同时也为开展其他统计调查提供了基础和借鉴。
(6)二十届三中全会期间信访维稳工作经费3万元,完成支付3万元,完成率100%,主要用于二十届三中全会期间涉稳重点人员维稳工作,针对进京越级访人员开展相应工作,找到越级访人员,开展思想教育工作,当面对其信访事项进行化解方案的沟通,确保会议期间社会稳定。项目实施解决了涉稳人员的实际问题,为群众排忧解难,满足了群众的合理要求;增强了群众对党和政府的向心力,减少了社会不安定因素,维护了社会稳定;广泛地了解了社情民意,掌握了群众的情绪及群众对各项政策的态度,社会效益良好。
2.一般公共预算专项预算项目支出情况:
2024年安排专项资金预算210.56万元,年底追减资金55.36万元,支出155.2万元。其中包括:
攀仁财资行〔2024〕64号下达“代表之家活动室”运行维护费0.6元,用于“代表之家活动室”运行维护,支付0.6万元,完成率100%;根据攀仁财资行〔2024〕86号下达区级人大补选经费0.58万元,用于团山村区级人大补选,支付0.58万元,完成率100%;攀仁财资农〔2023〕149号下达仁和区2023年度村级防疫员劳务费0.94万元,用于2023年度村级防疫员劳务支付0.94万元,完成率100%;2024年预算大本下达2024年村级防疫人员劳务费0.94万元,用于2024年村级防疫人员上半年劳务费支付0.94万元,完成率100%;攀仁财资行〔2024〕44号下达中坝乡记账户工作经费5万元,用于记账户工作支付5万元,完成率100%;攀仁财资行〔2024〕57号下达共同富裕样板点位打造经费5万元,用于共同富裕样板点位打造及草莓种植技术集中攻关服务费等支付5万元,完成率100%;攀仁财资农〔2024〕79号下达仁和区2024年度森林草原防灭火项目经费13.32万元,用于防火宣传费、计划烧除用油、防火服装、防火通道种树及2023.12-2024.4应急队生活补助等支付13.332万元,完成率100%;攀仁财资预乡〔2024〕7号下达仁和区森林草原防灭火项目经费5万元,用于2023.11-2024.2计划烧除补助支付5万元,完成率100%;攀仁财资农〔2024〕86号下达2023年全省村(社区)森林防火奖补资金3万元,用于团山村2023年全省村(社区)森林防火奖补资金支付3万元,完成率100%;攀仁财资农〔2024〕165号下达2024年生态功能区转移支付市本级资金(森林防灭火)10万元,用于森林防灭火宣传支付0.85万元,完成率8.5%,因财政资金紧张,未支付9.15万元,结转至下年支付;攀仁财资农〔2024〕70号下达2022年市级少数民族发展资金和自发迁居农民专项资金20万元,用于建设中坝中心校停车场,解决目前家长接送学生时占道停车造成交通拥堵的情况,确保道路交通安全,完成支付19.45万元,完成率97.25%,因项目已完成,年底财政追减资金0.55万元;攀仁财资农〔2024〕197号下达攀枝花市创建全国民族团结进步示范市仁和区氛围营造项目资金3万元,用于辖区民族团结进步示范市氛围营造支付3万元,完成率100%;攀仁财资农〔2024〕197号下达仁和区民族团结进步创建点位打造项目资金2万元,用于辖区民族团结进步创建点位打造支付2万元,完成率100%;攀仁财资农〔2024〕197号下达仁和区中坝中心学校停车场隐患整治项目资金6万元,项目已完成,因财政资金紧张,未完成支付,结转下年进行支付;攀仁财资社医〔2023〕49号下达重大传染病防控中央资金0.4万元,用于重大传染病防控宣传等支付0.4万元,完成率100%;2024年预算大本下达春节、八一走访慰问3.2万元,用于退役、现役军人及“三属”春节、八一走访慰问支付3.2万元,完成率100%;攀仁财资行〔2024〕3号-017下达清真寺维修改造费15万元,用于清真寺维修改造支付15万元,完成率100%;攀仁财资教科〔2023〕51号下达三支一扶补助资金18.45万元,用于三支一扶人员五险一金支出11.27万元,完成率61.08%,未完成部分结转下年进行支付;攀仁财资预乡〔2024〕3号下达村(社区)干部绩效奖6.83万元,用于2022年村(社区)干部绩效奖支出6.83万元,完成率100%;攀仁财资预乡〔2024〕2号下达以往年度基层治理基金78.62万元,完成支付54.62万元,完成率69.47%,主要用于2023年四个村办公经费、2023年仁拉路及中啊路保洁维护、2023年环境卫生整治、2023年网格管理及水库维护管理、2023年关心下一代工作、团山村以往年度山坪塘维修维护等支出,由于财政资金紧张,未完成支付24万元,年底区财政追减资金24万元结转至下年支付;攀仁财资预乡〔2024〕2号下达以往年度非税项目资金以往年度非税项目资金6.52万元,完成支付6.52万元,完成率100%,主要用于2023年临聘人员工资及社保等。
3.政府性基金预算项目支出情况:
2024年政府性基金预算支出7.75万元,其中根据攀仁财资农〔2024〕192号下达2024年村级防疫人员劳务费0.94万元,因财政资金紧张,未支付0.94万元,结转下年支付;根据2024年预算大本下达2024年全区农产品质量安全监测(快速检测)资金0.39万元,用于农产品质量安全检测支付0.39万元,完成率100%;根据攀仁财资预乡〔2024〕10号下达乡镇项目支付资金4.36万元,用于中坝村污水治理工程尾款支付4.36万元,完成率100%;根据攀仁财资行〔2024〕100号下达中坝乡武装部提档升级改造项目资金3万元,用于中坝乡武装部提档升级改造支付3万元,完成率100%。
(三)结转结余情况。
2024年财政拨款基本和项目均无结转结余资金。非财政拨款上年结转收入2.68万元,支出0.1万元,结转下年2.58万元,主要为道路维修费,结转原因是项目未完成,2025年将加强项目监督和执行力度。
三、部门整体预算绩效管理情况。
(一)部门预算总体绩效。
1.履职效能。(1)党代表、人大代表、三干会会议费:通过会议的召开明确了中坝乡各项发展目标,制定了各项发展方针政策,及时解决了群众关心、关注的民生问题,进一步推进中坝乡经济社会全面发展。(2)基层公益管护财政补助资金:项目的实施保障了4个村道路、干线沟渠的管理、清淤和日常维护等;进一步推进城乡环境卫生综合整治工作;保障4个村村两委日常工作正常运转;保障社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、安全隐患排查整治、政治法律法规宣传等;保证行车安全、舒适、畅通,提高运输经济效益,保障农村道路交通安全;加强了城乡环境治理,改善城乡人居环境,带动了农村产业发展,增加农民产业收入,确保中坝乡基层治理工作有序开展。(3)2024年度森林草原防灭火项目资金:本年度防火工作,通过大量宣传形成全民防火、人人防火、处处防火的局面,全面提高群众防火意识。实施计划烧除有效清除林下可燃物,减轻防火压力;通过配套防火服装、发放扑火队员生活补助等确保后勤保障,增加专职扑火队伍战斗力。2024年度森林防火取得圆满成功,全乡无重大火情,有效保障人民群众的生命财产安全。
2.预算管理。严格按要求编制年初部门预算,年初预算编制科学、准确。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出。根据预算资金使用管理的相关规定,细化项目的实施计划,集中财力保证重点,努力提高财政资金使用的质量和效益。严格执行预算,确保预算执行的严肃性。按照预算确定的项目支出要求,实行专款专用,确需调整的,严格依照法定程序运作。
3.财务管理。不断完善内部财务管理制度并严格落实,分别设置会计、出纳工作岗位,明确职责权限,严格实行不相容岗位分离。认真执行规定,提高资金的使用效率。加强内部管理,不断提高财务管理水平。在项目执行过程中,会计账务处理及时;会计核算规范;按照专款专用安排使用资金,资金支付有据可查,开支标准合规合法,资金支出、使用有完整的审批程序和手续;用途明确;无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金管理实行专项管理,严格审批制度,真正做到了专款专用,确保项目资金有效的利用。
4.资产管理。根据《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)、《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号),全面做好国有资产管理,资产账表、账账、账卡、账实相符,加强对土地、房屋、车辆、交通、水利、市政基础设施及其他固定资产、无形资产、其他公共基础设施等资产进行清查,清查数据真实、准确、完整,通过清查摸清资产底数和使用状况,全面掌握中坝乡国有资产家底。全乡资产利用率100%,无闲置资产, 资产的有效利用,全面保障了单位工作需要,促进了区域协调发展,为地方经济发展提供有力支持,保障辖区经济、事业顺利推进。
5.采购管理。根据《中华人民共和国政府采购法》及四川省财政厅关于印发《四川省政府集中采购目录及标准(2024年版)》的通知(川财规〔2023〕9号)文件精神,中坝乡政府采购实行集中采购和分散采购相结合,纳入集中采购目录的政府采购项目,实行集中采购。政府采购力求实现国家的经济和社会发展政策目标,力争促进中小企业发展等。2024年根据工作要求,积极将公务车加油、公务车保险服务等项目纳入框架协议采购,采购执行率100%。进一步规范了政府采购行为,提高政府采购资金的使用效益,维护国家利益和社会公共利益,促进廉政建设。
(二)部门预算项目绩效分析。
中坝乡2024年常年项目绩效类项目总数5个,涉及预算总金额162.37万元,1—12月预算执行总体进度为51.96%,其中:预算结余率大于10%的项目共计3个。特定目标类项目绩效类项目总数24个,涉及预算总金额213.09万元,1—12月预算执行总体进度为76.15%,其中:预算结余率大于10%的项目共计6个。
1.项目决策。部门预算项目设立按照有关文件规定履行评估论证,按程序进行申报;部门预算项目在规定时间先进行项目入库,入库率100%;部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配,绩效目标根据项目实施内容进行设置,设置科学合理、规范完整、量化细化,与预算相匹配。
2.项目执行。中坝乡2024年各个项目的执行,保障乡政府机关及下属事业单位各项工作正常运转,保障乡政府完成特定的行政工作任务及事业发展目标,促进各项业务工作及时、有效、全面地顺利开展,促进乡政府全面完成政府承担的职责职能及上级安排的工作任务。
2024年人员经费和公用经费年初财政拨款预算收入合计863.26万元,年底因人员调动等追减人员工资、保险等财政拨款资金60.4万元,全年一般公共预算财政拨款基本支出收入合计802.86万元,支出合计802.86万元,完成率100%,其中人员经费支出722.16万元,公用经费支出80.7万元。
2024年部门预算年初预算项目162.37万元,支付完成84.36万元,完成率51.96%,项目已完成,年底因财政资金紧张,追减资金78.01万元,结转至下年支付。2024年专项预算资金安排支出64.46万元,支付完成48.48万元,完成率75.21%;存量资金安排123.14万元,支出98.59万元,完成率80.06%;上年结转资金安排30.81万元,支出15.98万元,完成率52.19%;各个项目已完成,因财政资金紧张未完成支付的结转至下年进行支付。中坝乡将在下一年度工作中加强监督,加强绩效管理,事前进行严格把控,督促项目进度,加快项目进度,及时完成支付,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。
3.目标实现。中坝乡部门整体支出主要用于保障中坝乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担中坝乡事业发展相关工作。 中坝乡绩效目标编制要素完整,绩效指标细化量化,项目实际完成达到预期指标,偏离度较小, 在项目实施过程中,建立健全相关制度、机制,严格执行,推进各专项工作的落实。
通过2024年度森林草原防灭火项目、农村基层公益设施管护财政补助资金、清真寺维修改造等项目的实施,乡政府各项工作有序开展,各种宣传教育到位,各项政策有效落实,使中坝乡人居环境整治进一步加强,基层治理工作不断完善,充分体现政策导向,长期保障工作平稳进行,辖区村民幸福感、获得感得到进一步提升,不断促进农民增收,农民生活水平不断提高,群众满意度≧90%。
(三)绩效结果应用情况。
中坝乡认真落实各个项目绩效运行监控及绩效评价工作,对绩效监控中发现的问题及时整改,及时跟进预算执行目标进度,确保预算项目按照目标绩效工作计划有效完成。根据绩效结果,不断总结工作经验,查找不足,全面推进全乡工作顺利开展。在2024年预算项目绩效评价工作完成后,按要求及时将部门预算整体支出绩效评价报告及部门预算整体支出绩效评价表等,及时在仁和区人民政府网进行公开公示,并按要求将相关绩效信息随同决算在下半年进行公开公示,全面接受社会监督。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
中坝乡高度重视部门整体支出绩效评价工作,严格按照2024年部门整体支出绩效评价指标体系进行自评,从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行认真梳理,综合评价,自评质量较高。
(二)存在问题。
因财政资金紧张,部分项目已完成,但未完成支付,结转至下年支付。
(三)改进建议。
积极协调财政资金,对已完成的项目,及时进行支付,保障乡政府各项工作顺利开展。
附表:1.部门预算绩效自评打分表
2.部门整体绩效目标完成情况自评表
攀枝花市仁和区中坝乡人民政府
2024年5月21日
附表1
部门预算绩效自评打分表
绩效评价指标指标分值 |
指标解释 |
自评得分 |
备注 |
|||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 |
|||
总体绩效 |
履职效能 |
项目履职效果 |
15 |
部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标,反映该项职能目标完成效果情况 |
12 |
|
预算管理 |
预算编制质量 |
8 |
部门是否严格按要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性 |
8 |
|
|
单位收入统筹 |
4 |
部门统筹自有收入程度 |
4 |
|
||
支出执行进度 |
6 |
部门1至6月、1至10月预算执行情况 |
4 |
|
||
预算年终结余 |
2 |
部门整体年终预算结余情况 |
1.5 |
|
||
严控一般性支出 |
5 |
部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 |
5 |
|
||
财务管理 |
财务管理制度 |
4 |
部门财务管理制度建立情况 |
4 |
|
|
财务岗位设置 |
2 |
部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 |
2 |
|
||
资金使用规范 |
4 |
部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 |
4 |
|
||
资产管理 |
人均资产变化率 |
3 |
部门人均资产变化情况 |
3 |
|
|
资产利用率 |
3 |
部门资产超最低使用年限情况 |
3 |
|
||
总体绩效 |
资产管理 |
资产盘活率 |
3 |
部门闲置一年以上的资产盘活情况 |
3 |
|
采购管理 |
支持中小企业发展 |
3 |
部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 |
3 |
|
|
采购执行率 |
3 |
部门政府采购项目资金支付比例情况 |
3 |
|
||
项目绩效 |
项目决策 |
决策程序 |
4 |
部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 |
4 |
|
目标设置 |
4 |
部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 |
4 |
|
||
项目入库 |
4 |
部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 |
4 |
|
||
项目执行 |
执行同向 |
4 |
部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 |
4 |
|
|
项目调整 |
4 |
部门预算项目是否采取对应调整措施 |
4 |
|
||
执行结果 |
4 |
部门预算项目预算执行情况 |
3 |
|
||
目标实现 |
目标完成 |
4 |
部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 |
3 |
|
|
目标偏离 |
4 |
部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 |
3 |
|
||
实现效果 |
3 |
部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 |
3 |
|
||
扣分项 |
被评价部门配合度 |
- |
被评价对象工作配合情况 |
0 |
|
附表2
部门整体绩效目标完成情况自评表 |
|||||||
(2024年度) |
|||||||
单位:万元 |
|||||||
部门名称 |
攀枝花市仁和区中坝乡人民政府 |
||||||
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
1050.27 |
1050.17 |
0.1 |
|||||
年度总体 目标 |
保障乡政府机关及下属事业单位正常运转的人员支出及公用支出,保障乡政府完成特定的行政工作任务及事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,促进各项业务工作及时、有效、全面地顺利开展,促进乡政府全面完成政府承担的职责职能及上级安排的工作任务。 |
||||||
年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
|||||
保障在职人员32人,离退休12人的正常办公 |
保障在职人员32人,离退休12人的正常办公、生活秩序;全年保障乡政府机关及下属事业单位正常运转的人员及公用支出802.86万元 |
||||||
保障乡政府完成特定的行政工作任务及事业发展目标 |
保障乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于预算项目业务工作的经费支出247.41万元 |
||||||
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
实际完成 指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
保障乡政府机关及下属事业单位正常运转 |
基本支出 |
863.26 |
万元 |
802.86 |
|
保障乡政府完成特定的行政工作任务及事业发展目标 |
项目支出 |
249.99 |
万元 |
247.41 |
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质量指标 |
保障乡政府机关及下属事业单位各项工作正常运转 |
圆满完成工作任务 |
全面完成政府承担的职责职能及上级安排的工作任务 |
% |
100 |
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质量指标 |
保障乡政府完成特定的行政工作任务及事业发展目标 |
促进全乡社会事业全面发展 |
全面完成政府承担的职责职能及上级安排的工作任务 |
% |
100 |
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时效指标 |
2024年全年 |
按时完成 |
1年 |
年 |
1 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
通过项目的实施,确保资金使用效率,促进产业发展,农民增收 |
保障各项工作进展顺利 |
森林防火、乡村振兴等工作有序开展,各种宣传教育到位,各项政策有效落实 |
% |
100 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
满意度≧90% |
% |
90 |