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攀枝花市仁和区务本乡人民政府关于2020年度部门决算编制的说明
来源:攀枝花市仁和区务本乡人民政府 发布时间:2022-07-21 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
攀枝花市仁和区务本乡人民政府
关于2020年度部门决算编制的说明
目录
公开时间:2021年9 月24 日
第一部分 部门概况................... ........2
一、基本职能及主要工作………………………………2
(一)基本职能…………………………………………2
(二)重点工作任务介绍………………………………3
二、机构设置……………………………………………9
第二部分 部门决算情况说明....................11
一、收入支出决算总体情况说明………………………11
二、收入决算情况说明…………………………………11
三、支出决算情况说明…………………………………11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………20
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………21
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………21
十、其他重要事项的情况说明…………………………21
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(1)认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示;履行好宪法和法律赋予的职责和义务;保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。
(2)科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、负责组织实施;稳定农村基本经济制度,营造良好的农村经济发展环境,搞好农村市场监督。
(3)负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设;负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作;负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作;负责指导、协调管理本乡事业单位的工作。
(4)负责指导本乡农业产业结构的规划及调整。搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设,完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。
(5)负责搞好农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。
(6)按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责,做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。
(7)负责贯彻落实各项支农惠农政策,搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作;搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。
(8)负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作,做好各项民事纠纷的调解,化解农村社会矛盾,保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
(9)负责搞好本乡安全生产的监督、管理,提高对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制。
(10)负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民宗教等项工作。
(11)按照计划生育目标管理责任制度,负责辖区内的 计划生育工作。
(12)负责制定本乡畜牧业的发展规划,并组织实施。
(13)依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。
(14)负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。
(15)承办区委、区政府交办的其他工作。
(1)疫情防控卓有成效。深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神及省、市、区新冠肺炎疫情防控指挥部要求,举全乡之力投入疫情防控阻击战,采取“1+2+N”的模式开展防疫工作,织密织牢疫情防控网。累计出动8000余人次,排查16000余人。大力宣传疫情防控知识,充分发动群众,发放和张贴疫情防控宣传单4000余份,取消各类聚会聚餐活动35起在确保了社会大局稳定的同时,全乡无新冠肺炎确诊病例和疑似病例发生。
(2)脱贫攻坚胜利收官。2020年是脱贫攻坚决胜之年,我们围绕“两不愁三保障”核心指标,全力克服新冠疫情和冰雹灾害带来的不利影响,重点从产业发展、人居环境、基础设施、内生动力上补短补弱,持续落实医疗、教育、低保等兜底性帮扶措施。全年统筹落实各类资金300余万元,完成了19户住房维修新建,落实了11户产业补短帮扶,开发了9个公益性岗位,实施了寒坡岭易地扶贫搬迁安置点人饮管网改造、人居环境改善等一系列补短项目,通过各类帮扶措施的落实,有效兜住了脱贫底线,持续巩固了脱贫成果。全乡131户脱贫户、17户边缘易致贫户、6户乡级重点关爱户人均收入均稳定超过年度脱贫标准,“两不愁三保障”全部达标,实现全面脱贫。在脱贫攻坚收官考核检查验收中,寒坡岭易地扶贫搬迁安置点代表全区迎检,受到了检查组好评。
(3)社会事业稳步推进。持续开展民政救助工作,发放各类救助资金106.23万元;构建医政联动体系,积极协调卫生院搬迁事宜;大力支持教育事业均衡发展,教学成绩名次逐年提高,进入全区第二梯队;全面完成第七次人口普查工作。开展劳动技能培训14期,培训1320人次,申报劳动技能补贴64人4.76万元。办理城乡居民基本医疗保险7720人,办理失业保险备案12人。乡便民服务中心办理即办件1545件、承诺件41件、代办件82件,咨询人数2151人次,有效方便了群众办事。走访慰问退役现役军人151人,5名青年应征入伍。
(4)工业发展稳中求进。树牢“工业不强不叫攀枝花”的理念,深度融入“工业强区”大会战,实施工业强乡。大力支持煤炭企业扩能升级,5次协调推进煤矿扩能升级改造事宜,与煤矿企业座谈沟通4次,积极促进煤矿企业扩能升级早日动工。同时积极谋划非煤矿山的综合开发利用,不断调整工业产业结构。
(5)特色农业持续向好。以农业增效、农民增收、农村繁荣为发展目标,大力发展特色农业,持续加强农业技术和病虫害防治培训。村集体经济实现从无到有,为“三桃一果”特色产业发展壮大力量。提升农产品流通服务质量,支持发展连锁经营、销售配送、电子商务等现代流通业态,提高农产品效益,助农增收8000余万元。全年实现农业总产值19304万元,同比增长8.7%。
(6)第三产业优化升级。积极引进商贸企业攀枝花泽瑞工贸有限责任公司,全年销售总额1亿元以上,已申报为区级规上企业,增加了税源。在新冠疫情影响下仍实现第三产业增加值10247万元,同比增长2.6%。积极探索“康养旅游+特色农家乐”的新型乡村旅游模式,“乌拉风情谷”被评为省级森林康养酒店,带动了全乡农家乐及康养产业蓬勃发展。
(7)项目建设取得突破。全乡累计投入资金1127万元加强基础设施建设。完成桃园组、河边组一事一议2条道路2.1公里硬化,完成了电视路3公里硬化,新飞路改善提升工程实现年内动工;完成黄皮沟水库、民主水库除险加固任务,新建王家屋子提灌站1座,改造提升人饮管道1.36公里;建设完成寒坡岭人居环境改善项目,实施农村电网改造114户。
(8)生态建设纵深推进。执行最严格的河湖长制度,组织260余人次对河道“乱搭、乱建、乱采、乱扔”等行为进行清理,共计清理河道36公里。乡污水处理厂主体建设基本完成,污水管网主管完成工程量的80%,支管完成施工队伍招标。落实山楂堡、银厂沟水源地保护职责,投资40余万元推进水源地标准化建设。保持对毁林开垦行为的高压态势,全年刑事处罚9人、行政处罚12人,卫片执法图斑从2019年的49个降为2020年的5个。
(9)乡风文明再书新篇。大力树立典型先进,10户被评为区级洁美家庭户,40户被评为区级文明家庭,引导乡风村风持续向好;在机关开展“光盘行动”,以政风促民风,在全乡掀起厉行节约杜绝浪费的新风尚。充分发挥乡贤理事会、红白理事会作用,大力提倡红事新办、白事简办。同时,通过诚信体系建设试点,褒扬诚信,惩戒失信,初步构建起一套行之有效的考核评价体系,提高全乡信用水平,营造优良信用环境。
(10)森林防火有力推进。树牢“人民至上、生命至上”理念,将专项整治工作作为政治任务,坚持在“转”上下功夫,切实做到转思想、转作风、转民风,推动了森林防灭火专项整治工作落到实处。坚持在“宣”上下功夫,先后投入资金15万元,悬挂标语、购置喇叭、发放马甲,营造起森林防火人人有责的浓厚氛围,深入实施“七级包保”“村民互保”工作,开展户户见面宣传,群众防火意识明显提升。坚持在“防”上下功夫,以“封住山、看住人、管住火”为思路,设置检查点6个,落实巡山护林力量60余人,通过严格管控火源入山,严厉打击野外用火行为,有效确保了林区安全。坚持在“治”上下功夫,坚持每月开展隐患排查,更新隐患台账,细化整治措施,明确整治责任,限定整治时限,完成了53个隐患问题整改。通过不断努力,全年无森林火灾发生。
(11)防汛减灾扎实有效。落实4个村、4个水库、3个山洪灾害点、6个地质灾害点防汛责任,做到责任明确。完成各类应急预案,组建了145人的义务抢险队伍,设立7处应急避险安置点。开展防汛防灾演练9次,参与群众800余人次,提高了群众应急避险能力。自汛期开始,执行24小时值班,严格落实主汛期乡机关三分之二人员驻乡制度。出动乡村组干部800余人次,认真落实“三查、三避让”要求,每天开展3个重大级地灾点人员撤离工作,实现安全平稳度汛。
(12)安全生产齐抓共管。认真督促各类企业落实主体责任,加强重点领域、重点时段及重点单位的安全检查,全年共开展检查220余次,发现并整改隐患12处,实现全年无安全生产责任事故发生。开展道路交通安全监督检查65次,安装警示标牌21块及标语16条;开展食品药品安全监督检查16 次、开展校园消防安全监督检查 8次。建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,推行“一企一策”监管方式,使安全风险始终处于受控范围。
(13)社会治理稳步推进。围绕“平安务本”建设这个核心任务,着力推动矛盾纠纷多元化解,以“小事不出村、大事不出乡”为要求,把各类问题解决在基层,化解在萌芽状态。通过搭建平台,沟通协调,疏堵结合,全年调解矛盾纠纷35起,办理各类信访案件28件,确保矛盾不激化,全年无民转刑情况发生。深入推进扫黑除恶专项斗争,扎实开展社会治安综合治理,结合疫情防控工作,深入推动联防联控,乡派出所、各村开展夜巡200余人次,进一步严打突出犯罪,营造了和谐稳定、平安祥和的社会环境。突出整治“交通乱停放、市场乱摆摊、垃圾乱丢弃”三乱行为,取得了较好成效。扎实做好防邪工作,全年排查出7人,经教育转化解脱5人。
(14)坚持依法行政。自觉接受人大和社会各界监督,全年办结人大提案建议17件;积极推进法治教育宣传,认真开展“七五”普法,切实开展法律“十进”主题活动,发放宣传材料1000余份,提供法律咨询7次;坚持民主集中制和重大事项议事决策程序,聘用2名法律顾问,建立重大决策法律咨询机制。
工商联、工会、共青团、妇联、审计、统计、保密、档案、地方志等工作呈现新面貌,国防教育、民兵预备役等国防动员工作取得新进展。
二、机构设置
攀枝花市仁和区务本乡人民政府属一级预算单位,下设独立编制机构4个,其中行政机构1个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构3个。
纳入务本乡人民政府2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括:
1.仁和区务本乡人民政府
2.仁和区务本乡宣传文化旅游服务中心
3.仁和区务本乡农业经济发展服务中心
4.仁和区务本乡社会事务服务中心
2020年度收入总计1,416.61万元,与2019年相比收入总计增加299.32万元,增加26.79%。变动原因主要为是当年预算项目资金增加。2020年度支总计1,566.11万元,与2019年相比支出总计减少118.16万元,下降7.02%。变动原因主要为本年项目资金支付减少。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1,416.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1182.09万元,占83.45%;政府性基金预算财政拨款收入4.98万元,占0.35%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入229.54万元,占16.20%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1,566.11万元,其中:基本支出513.81万元,占32.81%;项目支出1052.29万元,占67.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计1187.07万元,与2019年相比收入总计增加174.05万元,增加17.18%。变动原因主要为是当年预算项目资金增加。财政拨款支总计1408.37万元,与2019年相比支出总计减少9.9万元,下降0.7%。变动原因主要为本年项目支付资金比上年度减少。
2020年一般公共预算财政拨款支出1403.39万元,占本年支出合计的89.61%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少14.89万元,下降1.05%。变动原因主要为本年项目支付资金比上年度减少。
2020年一般公共预算财政拨款支出1403.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出346.08万元,占24.66%;文化旅游体育与传媒(类)支出45.69万元,占3.26%;社会保障和就业(类)支出149.28万元,占10.64%;卫生健康支出38.72万元,占2.76%;节能环保(类)支出4.25万元,占0.3%;城乡社区(类)支出39.26万元,占2.8%;农林水(类)支出672.54万元,占47.92%;交通运输(类)支出30.42万元,占2.17%;住房保障(类)支出67.25万元,占4.79%;灾害防治及应急管理(类)支出9.9万元,占0.7%。
2020年一般公共预算支出决算数为1403.39,完成调整预算数的88.33%。其中:
- 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为15.79万元,完成调整预算100%。
2.一般公共服务支出(类)支出人大事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为0.6万元,完成调整预算100%。
3.一般公共服务支出(类)人大事务(款) 人大会议(项): 支出决算为4.27万元,完成调整预算100%。
4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为202.64万元,完成调整预算99.92%。
5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项): 支出决算为5.6万元,完成调整预算100%。
6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 信访事务(项): 支出决算为5.2万元,完成调整预算100%。
7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项): 支出决算为19.63万元,完成调整预算100%。
8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为12.34万元,完成调整预算98.56%。
9.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款) 专项统计业务(项): 支出决算为2.92万元,完成调整预算100%。
10.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 支出决算为8.35万元,完成调整预算100%。
11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项): 支出决算为0.56万元,完成调整预算100%。
12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项): 支出决算为0.56万元,完成调整预算100%。
13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 支出决算为33.52万元,完成调整预算100%。
14.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为0.9万元,完成调整预算100%。
15.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)机关服务(项): 支出决算为0.23万元,完成调整预算100%。
16.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项): 支出决算为0.6万元,完成调整预算100%。
17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为24.98万元,完成调整预算100%。
18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为1.8万元,完成调整预算100%。
19.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为5.59万元,完成调整预算100%。
20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为42.69万元,完成调整预算98.25%。
21.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 支出决算为3万元,完成调整预算88.23%。
22.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 支出决算为11.42万元,完成调整预算100%。
23.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项): 支出决算为79.2万元,完成调整预算100%。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 支出决算为9.12万元,完成调整预算100%。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 支出决算为2.05万元,完成调整预算100%。
26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为31.96万元,完成调整预算100%。
27.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 支出决算为5.66万元,完成调整预算100%。
28.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项): 支出决算为2.98万元,完成调整预算100%。
29.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为0.42万元,完成调整预算46.67%。
30.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 支出决算为0.8万元,完成调整预算100%。
31.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 拥军优属(项): 支出决算为3.77万元,完成调整预算100%。
32.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.9万元,完成调整预算100%。
33.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 支出决算为7.69万元,完成调整预算100%。
34.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 支出决算为4.64万元,完成调整预算100%。
35.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项): 支出决算为5.66万元,完成调整预算86.81%。
36.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 支出决算为8.15万元,完成调整预算100%。
37.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为8.99万元,完成调整预算100%。
38.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 支出决算为2.98万元,完成调整预算100%。
39.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款) 其他医疗保障管理事务支出(项): 支出决算为0.61万元,完成调整预算100%。
40.节能环保支出(类)污染防治(款) 水体(项): 支出决算为4.25万元,完成调整预算100%。
41.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 支出决算为29.45万元,完成调整预算100%。
42.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 支出决算为9.81万元,完成调整预算100%。
43.农林水支出(类)农业农村(款) 事业运行(项): 支出决算为11.01万元,完成调整预算100%。
44.农林水支出(类)农业农村(款) 病虫害控制(项): 支出决算为0.93万元,完成调整预算100%。
45.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项): 支出决算为0.25万元,完成调整预算100%。
46.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 支出决算为0.34万元,完成调整预算100%。
47.农林水支出(类)林业和草原(款) 事业机构(项): 支出决算为22.04万元,完成调整预算100%。
48.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项): 支出决算为9万元,完成调整预算15.25%。
49.农林水支出(类)水利(款) 农村水利(项): 支出决算为5.95万元,完成调整预算81.96%。
50.农林水支出(类)水利(款) 其他水利支出(项): 支出决算为30.25万元,完成调整预算100%。
51.农林水支出(类)扶贫(款) 农村基础设施建设(项): 支出决算为151.36万元,完成调整预算100%。
52.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项): 支出决算为173.88万元,完成调整预算79.07%。
53.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项): 支出决算为133.53万元,完成调整预算100%。
54.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为44万元,完成调整预算100%。
55.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村集体经济组织的补助(项): 支出决算为90万元,完成调整预算100%。
56.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项): 支出决算为6.7万元,完成调整预算100%。
57.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 支出决算为1.42万元,完成调整预算100%。
58.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项): 支出决算为22.3万元,完成调整预算100%。
59.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)沉陷区治理(项): 支出决算为8.84万元,完成调整预算100%。
60.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款) 农村危房改造(项): 支出决算为14.25万元,完成调整预算100%。
61.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项): 支出决算为44.16万元,完成调整预算100%。
62.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 行政运行(项): 支出决算为2.61万元,完成调整预算100%。
63.灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款) 煤矿安全监察事务(项): 支出决算为7.29万元,完成调整预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出513.75万元,其中:
人员经费421.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费92.32万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为23.30万元,完成预算的98.60%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少不必要接待开支。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算22.57万元,占96.87%;公务接待费支出决算0.73万元,占3.13%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是我单位无因公出国经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出22.57万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.4万元,增长6.61%。主要原因是车辆老化运行成本逐年增加。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元,主要用于…。截至2020年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车0辆、越野车4辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2辆。
公务用车运行维护费支出22.57万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
- 公务接待费支出0.73万元,完成预算68.87%。公务接待费支出决算比2019年减少0.33万元,下降31.13%。主要原因是厉行节约减少比必要接待费。其中:
- 国内公务接待支出0.73万元,主要用于执行公务、开展业务活动等用餐费等。国内公务接待12批次,60人次,共计支出0.73万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年,仁和区务本乡人民政府机关运行经费支出92.32万元,比2019年增加4.95万元,增长5.67%。主要原因是机关运行费用增加。
2020年,仁和区务本乡政府采购支出总额4.20万元,其中:政府采购货物支出4.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额4.20万元,占政府采购支出总额的100%。
截至2020年12月31日,攀枝花市仁和区务本乡人民政府共有车辆6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。
单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。