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布德镇2017年部门决算编制说明
来源:部门决算 发布时间:2018-11-26 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
四川省攀枝花市仁和区布德镇人民政府
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示;履行好宪法和法律赋予的职责和义务;保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。
2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施;稳定农村基本经济制度,营造良好的农村经济发展环境,搞好农村市场监督。
3、负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设;负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作;负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作;负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。
4、负责指导本镇农业产业结构的规划及调整,搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设,完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。
5、负责搞好农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和变业,不断提高社会主义新农村建设水平。
6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责,做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。
7、负责贯彻落实各项支农惠农政策,搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作;搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。
8、负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作,做好各项民事纠纷的调解,化解农村社会矛盾,保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
9、负责搞好本镇安全生产的监督、管理,提高对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制。
10、负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安,劳动保障、民族、宗教等项工作。
11、按照计划生育目标管理责任制度,负责辖区内的计划生育工作。
12、负责制定本镇畜牧业的发展规划,并组织实施。
13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。
14、负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。
15、承办区委、区政府交办的其他工作。
(二)2017年主要完成了以下五个方面的工作
2017年地区生产总值3.99亿元;农业总产值2.041亿元;农业增加值1.211亿元;农民人均可支配收入15984元;粮食总产量7893吨;工业总产值7.83亿元,规上工业总产值7.83亿元;工业增加值2.51亿元;规上工业增加值2.51亿元;招商引资1.882亿元;三产增加值0.55亿元;固定资产入库2.533亿元;固定资产投资3.006亿元;地方财政收入643万元;税收收入191.92万元;非税收入451.28万元。
一、苦干实干,筑牢经济发展基础
工业提质增效。按照中央环保督察要求,依法拆除了一大批淘汰落后产能企业,保留了丰泰工贸公司等一批符合国家产业政策和环保要求的企业,为今后优势企业的发展打下了坚实基础。进一步加大招商引资工作力度,全年共完成固定资产投资项目8个,完成投资3.006亿元。主要是引进布德镇布德村干箐组20MWp农光互补分布式光伏发电项目,项目占地550亩,总投资:2亿元,现已全面建成,实现并网发电,该项目有效利用了荒山,为群众增加了收入。攀枝花创客公司于2017年7月在中心村建成投产,累计投资700万元,年生产芒果干500吨,目前该企业生产的芒果干产品销路良好,供不应求。这些企业的引进投产,为我镇增加了稳定税收来源。
农业基础设施进一步夯实。全年争取和投入4456万元实施重大项目共8个。重点是围绕千亩莲藕观光示范基地、脱贫攻坚、新农村建设、灾后恢复重建、土地整理等项目加快农业基础设施建设,完成硬化道路32公里,修建农副产品交易市场1处、游客中心2座、停车场2处、公路桥2座、观景台1处,修建蓄水池85口、整治山坪塘11座、整治沟渠21公里、架设输水管道9公里、田型调整1188亩,修建文化活动中心1幢。
特色产业发展成效显著。全年芒果、莲藕、核桃、花椒总产量达9940吨,总产值5503万元;其中:芒果产量达6320吨,实现收入3160万元;全年牲畜出栏26252头,实现收入2362.68万元。布德镇花千谷康养度假休闲娱乐中心投资1200万元进行了改造升级,取得较好的经济效益,目前已初步形成集赏花、餐饮、娱乐、度假为一体的度假休闲中心。箐英文化投资项目已作好前期准备工作,计划今年开始投资建设。全镇目前有家庭农场16个,30家农民专业合作社,13家餐饮店随着效益的好转,不断进行提档升级改造,为下一步的加快发展奠定了坚实基础。千亩莲藕产业观光示范园项目,被区委、区政府列入2017年重大项目,在我镇中心村实施,项目总投资420万元,已完成修建观光桥1座;道路硬化1.5公里;修建拦沙坝两处;游客接待中心主体工程已完工。完成了藕莲、籽莲、睡莲、花莲等40余个品种的引进,种植。培育农家乐3户、提档升级6户。自2017年 6 月开园以来,大量游客前来观光游玩,截止2017年底接待游客约6.5万人,取得较好的经济和社会效益。特色产业的发展,为2018年的加快发展奠定了坚实基础。
二、勤奋务实,重点工作成绩显著
脱贫攻坚年度目标顺利实现。围绕“两不愁”全力攻坚。坚持以条件改善为基础,以产业就业为核心,以集体经济为保障,构建“不愁吃、不愁穿”的坚强支撑。加快道路、水利、电网等骨干工程建设,补齐基础设施短板。完善劳务对接机制,解决好就业难问题。推动老村子村产业扶持基金滚动发展,老村子村从原来的空壳村到2017年实现集体经济5.5万元。围绕“三保障”全力攻坚。把住房建设摆在首位,把教育治贫作为根本,把健康扶贫作为重点,实现住房安全、义务教育、基本医疗有保障。实施易地扶贫搬迁12户、农村危房重建54户、维修加固66户。全面落实九年义务教育,争取社会力量、落实财政资金,全力资助帮扶,让贫困家庭孩子上学,阻断贫困代际传递。依靠区卫计局帮扶优势,落实医疗扶贫“十免四补助”、基本医疗卫生服务“八个100%”和分级诊疗等政策,解决“看得起病”、“看得好病”的问题。围绕“双四好”全力攻坚。在全力帮助贫困群众提高生产生活水平的同时,坚持扶贫与扶志、扶智相结合,引导贫困群众用勤劳双手创造美好生活。全年共投入脱贫帮扶资金1190万元,其中:财政资金1060万元,社会帮扶资金130万元。2017年,1个省级贫困村老村子村顺利摘帽,134户474名贫困人口达标退出。
农业普查圆满完成。严格按照全国农业普查文件精神要求,将工作做实做细,以准确、完整、真实的普查数据高标准、高质量完成了第三次全国农业普查工作。我镇6个普查区,38个普查小区,农户总户数4486户,普通农业经营户4416户,规模农业经营户27户,农业经营单位27个。
切实做好防汛减灾。面对严峻的防汛减灾工作形式和任务,在镇党委坚强领导下,全镇干部职工牢固树立“防范胜于救灾”理念,压实村组、水库管理员工作责任,建立防汛减灾微信群,强化信息传递,上下联动、主动预防,科学有序的做好防汛减灾工作。在市区防汛抗旱指挥部的统一部署下,在防汛期间开展了3次市级山洪暨地质灾害应急防御演练。通过演练,提高了群众山洪灾害防范意识,掌握山洪灾害发生时逃生路线和紧急避险方法,防患于未然。一年来,全镇干部职工及村组干部在区委、区政府和镇党委坚强领导下,忠于职守,认真落实防灾胜于救灾工作要求,严防死守,确保了汛期人民群众的生命财产安全。
环境更加美丽。在中央环保督察组对四川省开展环境督察工作中,严格按照市、区环督办的要求,以高度的政治责任感,全力以赴做好整改工作。共完成19家“散乱污”企业的关停和拆除,完成1座非法庙宇的拆除,完成迹地恢复50余亩,拆除禁养区内2家养殖场。对农村面源污染、农村环境卫生综合治理问题进行全面梳理排查,及时整改。并积极做好中央第五环保督查组反馈问题的整改工作,及时对污染环境社会影响恶劣的下易枝沙厂进行了关停和拆除,为我镇的绿色持续发展打下了坚实基础。全面落实河长制。进一步强化源头控制,健全水资源承载能力监测评价体系,系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。取缔拆除把关河流域非法采砂点和拦砂坝30处,有效解决了我镇因非法采砂污染河道的问题。组织辖区6个村210余人开展河道、饮用水源地垃圾清理工作。加强饮用水源地的环境综合治理,在占田水库取水点加设隔离措施。严厉打击毁林开荒行为,6个村22个社173户擅自开垦集体林地、林地、林间套种经济苗木或农作物共1063亩。清除林间套种经济苗木29户35.7亩1839株,已经处罚31人。
三、协调发展,社会事业稳步提升
社会治理成效显著。完成布德村、中心村、把关河村雪亮工程建设,为推进“法治布德”打下坚实基础。一是依托依法治区工作的推进,不断增强全镇综治工作的开展,2017年完成邪教人员解脱29名,对5名顽固分子继续加强教育转化;以重点挂牌整治工作为依托,推进回龙湾重点地区的整治工作,取得了良好效果。二是做好十九大期间维稳工作。我镇制定了严格、详细的十九大期间维稳工作安排,责任到人,加强对精神病人、稳控对象的管控,措施得力。十九大期间,根据综治维稳工作特殊情况,3次派出人员,赴外地开展维稳工作。在此期间,全镇没有发生进京赴蓉情况,为党的十九大顺利召开提供了有力保障。三是强化落实信访积案化解,深入开展矛盾纠纷大排查、大调处和百日攻坚活动,有效预防和减少社会矛盾,社会治安防控能力切实加强,有力地维护了全镇社会大局持续稳定,有效化解了一些上访问题。
社会保障体系落实到位。切实抓好“9.19”灾后重建工作,灾后基础设施修复、12户受灾群众危房重建全部完工,发放重建安置费29.5万元,过渡安置费3.6万元。全年共为449户1347人发放自然灾害救济金22.74万元,为58人申请临时救助23.84万元。农村危房改造和维修加固153户,争取改造资金169.5万元。推动敬老院改革,促进养老院服务能力提升。做好就业和再就业宣传工作,贯彻落实就业和再就业新政策。实现新增就业人员3人,继续做好低收入群体就业困难援助工作,帮助“4045”及低收入家庭等困难群众再就业9人。城镇登记失业率控制在4.1%以内,消除零就业家庭。着力健全城乡低保保障体系,动态管理农村低保户253户297人,共计发放低保金96.82万元;为234人办理重度残疾人护理补贴,帮助32名农村残疾人改善生产生活条件,积极扶持、鼓励残疾人家庭发展种养殖业。
其他社会事业稳步推进。兑现2017年粮食补贴143.7万元,兑现2017年公益林补偿金16.2万元、退耕还林补助金36.77万元。2017年公益林补偿金、退耕还林补助金正在验收统计中,并在2018年进行发放。农村环境卫生得到改善,借环保整治契机,共投入58万元,大力开展环境卫生综合治理,城乡环境得到明显改善。切实落实天保、退耕还林工作,森林火灾大幅下降。完成了6个行政村村委会换届工作。积极推进计划生育“全面两孩”政策宣传,扎实开展生育优质服务,2017年累计落实享受计划生育奖励扶助221人,特别扶助6人。搞好农村富余劳动力摸底调查,积极组织农村富余劳动力向外转移,农村劳动力转移1000人,实现劳务收入400万元。卫生室人员配备齐全,打击非法行医,大力开展艾滋病预防工作。教育设施更加完善,普及九年义务教育工作卓有成效。
工会、共青团积极开展工作并将组织桥梁纽带作用充分发挥。双拥、国防教育、民兵预备役、金融、税收、统计、档案、保密、消防、气象、农电、通信、残联、农机、国土、机关事务管理、民族宗教、消防、防震减灾和精神文明建设等工作取得新成绩。
四、落实责任,建设廉洁政府
将党风廉政建设与各项经济社会工作同部署、同落实、同检查、同考核。一是抓好责任落实,年初与班子成员签订《党风廉政建设责任书》,各村、各站所均按照“一岗双责”要求,切实抓好分管范围内的党风廉政建设工作。二是深入开展“两学一做”、“两转一提”、“十九大精神”专题学习,不断增强廉洁自觉性、政治自觉性和行动自觉性。三是坚决维护群众的切身利益,对扶贫救济、粮食直补、城乡低保对象确定、计划生育、精准脱贫等事关群众切身利益、需要群众知情的事项进行公示,广泛听取群众意见,接受社会监督,对群众反映的问题,高度重视,及时查处,做到廉洁高效,树立政府在群众中的良好形象。四是落实中央八项规定和省市区十项规定,大力倡导勤俭节约之风,“三公”经费支出明显下降,财政支出更加合理。认真开展岗位廉政教育、典型示范教育、警示教育和预防职务犯罪教育,政风、行风、社会风气明显转变,党风廉政建设信心度和群众支持度不断攀升。
二、部门概况
布德镇属基层预算单位
三、 收支决算总体情况
2017年布德镇本年收入合计6329.05万元,其中:一般公共预算2057.39万元占32.6%、政府基金预算财政拨款收入115.75万元,占1.8%;其他收入456.76万元,占7.2%年初结转结余3699.15万元,占58.4%。
2017年布德镇本年支出合计6329.05万元,其中:基本支出632.48万元,占9.99%;项目支出4421.05万元,占69.85%,年末结转结余1275.51万元,占20.16% 。
四、财政拨款收支决算情况
布德镇2017年度财政拨款收支总决算6329.05万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
布德镇2017年度一般公共预算财政拨款支出4141.92万元,占本年支出合计的65.44%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
布德镇2017年一般公共预算财政拨款支出4141.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出573.42万元,占13.84%;公共安全支出1.7万元,占0.04%;文化体育与传媒支出30万元,占0.7%;社会保障和就业支出282.59万元,占6.82%;医疗卫生与计划生育支出35.82万元,占0.8%;节能环保支出58.08万元,占14.02%,城乡社区支出12.19万元,占0.2%;农林水支出2807.49万元,占67.78%;商业服务业等支出5万元,占0.01%;住房保障支出179.23万元,占4.3%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)
(1)人大事务(款)
行政运行:2017年决算数为20.07万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
一般行政管理事务:2017年决算数为0.61万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
行政运行:2017年决算数为14.39万元,完成预算152%,决算数比预算数高,主要原因是人员有增减。
人大会议:2017年决算数为5.68万元,完成预算97%,控制费用。
(2)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)
行政运行:2017年决算数为260.44万元,完成预算114%,决算数大于预算数的主要原因是人员有增加
一般行政管理事务:2017年决算数为69.76万元,完成预算87%,决算数小于预算数的主要原因是接待费等日常经费支出有减少。
专项业务活动:2017年决算数为4.13万元,完成预算87%,决算数小于预算数的主要原因是接待费等日常经费支出有减少。
信访事务: 2017年决算数为5.93万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:2017年决算数61.73万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(3)统计信息事务(款)
一般行政管理事务:2017年决算数为0.82万元,完成预算100%,决算数与预算数持平
专项统计业务:2017年决算数为2.1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
专项普查活动:2017年决算数为12.27万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(4)财政事务(款)
行政运行:2017年决算数为9.15万元,完成预算100%,决算数与预算数持平
事业运行: 2017年决算数为33.26万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(5)纪检监察事务(款)
一般行政管理事务: 2017年决算数为0.82万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(6)民族事务(款)
民族工作专项: 2017年决算数为21.92万元,完成预算33.3%,决算数小于预算数的主要原因是基础设施项目未完工验收。
(7)群众团体事务(款)
行政运行:2017年决算数为6.02万元
(8)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)
行政运行:2017年决算数为54.03万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
一般行政管理事务:2017年决算数为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(9)其他一般公共服务支出(款)
其他一般公共服务支出: 2017年决算数为8.94万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2. 公共安全(类)
(1)其他公共安全支出(款)
其他公共安全支出:2017年决算数为1.7万元,完成预算85%,年终清算。
3.文化体育与传媒(类)
(1)文化(款)
群众文化: 2017年决算数为3.6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平
其他文化支出: 2017年决算数为22.2万元,完成预算116%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。
4.社会保障和就业(类)
(1)人力资源和社会保障管理事务(款)
其他人力资源和社会保障管理事务支出:2017年决算数为8.6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(2)民政管理事务(款)
一般行政管理事务:2017年决算数为3.万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
基层政权和社区建设:2017年决算数为140.34万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(3)行政事业单位离退休(款)
未归口管理的行政单位离退休: 2017年决算数为18.95万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为47.19万元,完成预算95%,保险标准有调整。
(4)就业补助(款)
其他就业补助: 2017年决算数为4.3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(5)残疾人事业(款)
残疾人就业和扶贫: 2017年决算数为11.3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
残疾人生活和护理补贴:2017年决算数为18.4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
其他残疾人事业支出: 2017年决算数为0.15万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(7)自然灾害生活救助(款)
中央自然灾害生活补助: 2017年决算数为11.58万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
地方自然灾害生活补助: 2017年决算数为11.16万元,完成预算80%,结转下年度。
(8)临时救助(款)
临时救助支出: 2017年决算数为7.62万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
5.医疗卫生与计划生育(类)
(1)公共卫生(款)
重大公共卫生专项: 2017年决算数为0.7万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(2)计划生育服务(款)
计划生育服务: 2017年决算数为11.47万元,完成预算100%,决算数与预算数持平
其他计划生育事务支出: 2017年决算数为0.27万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.城乡社区支出(类)
(1)城乡社区环境卫生(款)
城乡社区环境卫生: 2017年决算数为12.19万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.农林水支出(类)
(1)农业(款)
事业运行: 2017年决算数为59.09万元,完成预算68.7%,决算数小于预算数的主要原因是村干部绩效未发放。
科技转化与推广服务: 2017年决算数为44.25万元,完成预算70%,决算数小于预算数的主要原因是部分工程未验收付款。
对高校毕业生到基层任职补助: 2017年决算数为2.24元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
其他农业支出: 2017年决算数为42.94万元,
(2)林业(款)
林业事业机构:2017年决算数为18.79万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
森林资源管理:2017年决算数为20.34万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(3)水利(款)
水资源节约管理与保护:2017年决算数为5.46万元,完成预算100%,决算数与预算数持平
抗旱:2017年决算数为38.18万元,完成预算52.3%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成未付款。
农田水利:2017年决算数为296.61万元,完成预算90.24%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工未支付。
其他水利支出:2017年决算数为21.83万元,完成预算35.55%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工付款。
(4)扶贫(款)
一般行政管理事务:2017年决算数为35万元,完成预算100%,决算数与预算数持平
农村基础设施建设:2017年决算数为163.1万元,完成预算87.6%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工付款。
生产发展:2017年决算数为200万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
社会发展:2017年决算数为30万元,完成预算100%,决算数与预算数持平
其他扶贫支出:2017年决算数为32.4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(5)农村综合改革(款)
对村级一事一议的补助:2017年决算数为57.5万元,完成预算36.8%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工付款。
对村民委员会和村党支部的补助:2017年决算数为35.94万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
对村集体经济组织的补助:2017年决算数为100万元,完成预算100%,决算数与预算数持平
(6)其他农林水支出(款)
其他农林水支出: 2017年决算数为256.3万元,完成预算72.22%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工付款。
- 交通运输支出(类)
- 公路水路运输(款)
公路养护:2017年决算数为1.3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
- 车辆购置税支出(款)
车辆购置税用于农村公路建设支出:2017年决算数为155.1万元,完成预算63.04%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工付款。
8.商务服务业等支出(类)
旅游业管理与服务支出(款 )
其他旅游业管理与服务支出:2017年决算数为5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
9.住房保障支出(类)
(1)住房保障支出(款)
保障性安居工程支出:2017年决算数为133.75万元,完成预算78.9%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工付款。
(2)住房改革支出(款)
住房公积金: 2017年决算数为45.48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
布德镇2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.27万元,完成预算95.68%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为24.74万元,完成预算82.4%;公务接待费支出决算为3.53万元,完成预算26.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少,车辆管理更加规范。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.06万元,下降17.64%,其中:无因公出国(境)费支出,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.6万元,下降26.67%,减少的主要原因是维修费减少;公务接待费支出决算增加1.18万元,增加39.46%,减少的主要原因是主级检查项目及需少接待的减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算24.74万元,占87.51%;公务接待费支出决算3.53万元,占12.49%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2017年无因公出国(境)费用发生。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费24.74万元,其中:
截至2017年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车1辆、越野车4辆。
公务用车运行维护费支出24.74万元。主要用于农业道路交通、水利、烟基工程的项目申报工作、民生、扶贫工作等到村社及到区上办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费3.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次,432人,共计支出3.53万元,具体内容包括:(1)付布德复核红旗水库病险情况接待费1005元;(2)付全省农机和渔业船舶安全检查接待费812元;(3)付学前教育发展调研工作接待费600元;(4)付农村土地确权检查工作接待费193元;(5)付脱贫工作调研接待费810元;(6)付开展2017年易地搬迁督查工作接待费580元;(7)付区纪委党课宣讲督导回头看工作接待费500元;(8)付市委组织部教育中心组织摄制组老村子村摄制专题片接待费1254元;(9)付布德镇2017年脱贫攻坚联合督查工作接待费1000元;(10)付林管站接待费1255元;(11)付林管站接待费2030元;(12)付把关河村捍马拉组林权信访调查工作接待费766元;(13)付布德2017年度卫生计划生育年终考核工作接待费2300元;(14)付旅游接待知识培训工作接待费545元;(15)付布德开展妇女健康卫生知识培训接待费972元;(16)付布德公务接待费1570元;(17)付布德公务接待费5330元;(18)付异地搬迁全覆盖督查接待费400元;四川省攀枝花市仁和区布德镇人民政府(2017本级).XLS(19)付布德公务接待费4448元;(20)付布德公务接待费3660元;(21)付布德综治办公务接待费820元;(22)付环保督查工作接待费4410。
八、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务-人大事务-政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务-人大事务-代表工作:反映人大开展各类视察等方面的支出。
6.一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务- 信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
8.一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务- 事业运行:反映事业单位的基本支出(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务- 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
10.一般公共服务-财政事务-事业运行: 反映事业单位的基本支出(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务-财政事务-其他财政事务支出: 反映除上述项目以外的其他财政事务支出。
12.一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务-民族事务-民族工作专项:反映用于民族事务管理方面的专项支出。
12.一般公共服务-党委办公厅(室)及相关机构事务- 行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务-党委办公厅(室)及相关机构事务- 一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
15.公共安全支出-公安-一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
16.文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出: 反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
17.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出- 宣传文化发展专项支出: 反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
18.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务: 反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
19.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构: 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
20.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 其他人力资源和社会保障管理事务支出: 反映除上述宣布给你以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
22.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休: 反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
23.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映行政单位的养老保险支出。
24.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。