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攀枝花市仁和区人民政府政务服务中心关于2018年部门预算编制的说明

来源:仁和区人民政府政务服务中心     发布时间:2018-02-28     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

  

2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.负责制定区政务服务中心各项规章制度并组织实施。

2.负责组织协调区级部门和单位进驻区政务服务中心集中开展行政审批、公共服务和其他服务,并对进驻部门和单位、进驻窗口及其人员进行监督、管理和考核。

3.负责组织开展并联审批并督促检查。

4.负责受理公民、法人或其他组织向未在区政务服务中心设立窗口的部门和单位就行政审批事项、公共服务事项和其他事项递交的申请,并按管理权限交由有关部门和单位依法办理,或根据有关部门和单位的委托直接办理。

5.负责电子政务大厅建设和运行管理工作。

6.负责组织区本级党政机关、事业单位和团体组织使用财政性资金、集中采购目录内或采购限额标准以上的货物、工程、服务类项目的政府采购;接受采购人的委托,依法组织未纳入集中采购目录的政府采购。

7.负责为公共资源交易招拍挂活动提供场地和现场服务。

8.负责搭建惠民帮扶平台、构建惠民帮扶体系、实施惠民帮扶行动,指导、协调、监督乡镇便民服务中心工作。

9.承办区委、区政府交办的其他工作事项。

(二)2018年主要工作

1.继续深化审批制度改革。一是扎实推进“放管服”,清理规范前置条件、公共服务事项和民生领域证明材料,进一步规范行政审批行为。二是严格落实上级取消、调整审批项目的决定,做好下放事项的承接落实和监督管理工作。三是优化行政审批运行机制,积极探索“一窗进出”、拓展“容缺受理”、“纵向联审”、“ 多证合一”等行政审批新模式,在提高服务效率方面实现更大突破。

2.继续创新政务服务方式。一是大力推行“互联网+政务服务”,以推行“四川省一体化政务服务平台”为契机,推动实体服务大厅向网上办事大厅延伸,逐步实行网上审批、咨询、办证、效能监督和联网核查,业务协同。二是围绕企业、边远乡镇及困难群体,开展上门服务、预约服务、“直通车”和“服务下基层”。三是优化“易政管”综合管理系统,建立与业务主管部门双向互动的窗口作风效能监督机制,加强对窗口工作人员的日常行为规范和纪律检查,推进联动督查、问题快纠、信息互通、跟踪复查和责任追究。

3.继续规范政府采购。进一步规范政府采购行为,注重采购质量效率;继续探索政府采购新模式,积极推进政府购买服务,推行网上竞价等电子化采购方式;继续为全区重点工作、重点项目及民生工程做好招标采购服务工作;精减政府采购项目报名资料及资信证明材料,采用自行承诺等方式加强诚信建设,努力提高采购效益和效率。

二、基本情况

中心内设办公室、采购业务股、政务业务督查股。现有人员10人(行政编制2名,实有人数3,机关工勤1人;事业编制5名,实有人数4;聘用人员2人)。无公务车辆

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。2018年区政务服务中心收入预算总额为339.79万元,其中:当年财政拨款收入339.79万元。相应安排支出预算339.79万元,其中:工资福利支出101.11万元,日常公用支出9.76万元,项目支出228.92万元。

四、支出预算安排情况

仁和区政务服务中心预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的政务服务及政府采购工作。

基本支出,是用于保障政务服务中心内部机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。项目支出,是用于保障机关、二级事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出314.47万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(1.政务中心工作项目:1、完成全年窗口单位办件40万件;承诺提速达到35%以上;群众满意率达到99%2、加强窗口单位管理,落实推进简政放权,全面提升服务效率;3、加大并联审批力度,提高项目审批时效;4、推进标准服务体系建设,提升服务标准化水平;5、强化业务指导,确保便民服务中心规范运行;6、规范政务服务,提高行政效能。内容:发挥政府采购职能,完成全年各项政府采购项目的招标工作。2.政府采购业务经费目标目标:完成全年政府采购7000万预算金额)。

(二)社会保障和就业支出10.24万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生支出4.55万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出10.53万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0.38万元,其中:公务接待费0.38万。

(一)因公出国(境)经费

2018无出国(境)经费预算,与2017年预算持平。

(二)公务接待费

2018年安排公务接待费预算0.38万元,与2017年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年无公务用车购置及运行维护费

六、绩效目标设置情况

2018年区政务服务中心整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,项目支出涉及当年财政拨款228.92万元,绩效目标情况详见附件3

部门预算名词解释.doc .仁和区2018年攀枝花市仁和区人民政府政务服务中心预算公开表.xls 2018年部门预算绩效目标申报表.xls