当前位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 区级预算单位 > 区行政审批局

攀枝花市仁和区人民政府政务服务中心关于2019年部门预算编制的说明

来源:攀枝花市仁和区政务服务中心     发布时间:2019-03-06     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

  2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  

一、基本职能及主要工作

  

(一)基本职能

  

1.负责制定区政务服务中心各项规章制度并组织实施。

  

2.负责组织协调区级部门和单位进驻区政务服务中心集中开展行政审批、公共服务和其他服务,并对进驻部门和单位、进驻窗口及其人员进行监督、管理和考核。

  

3.负责组织开展并联审批并督促检查。

  

4.负责受理公民、法人或其他组织向未在区政务服务中心设立窗口的部门和单位就行政审批事项、公共服务事项和其他事项递交的申请,并按管理权限交由有关部门和单位依法办理,或根据有关部门和单位的委托直接办理。

  

5.负责电子政务大厅建设和运行管理工作。

  

6.负责组织区本级党政机关、事业单位和团体组织使用财政性资金、集中采购目录内或采购限额标准以上的货物、工程、服务类项目的政府采购;接受采购人的委托,依法组织未纳入集中采购目录的政府采购。

  

7.负责为公共资源交易招拍挂活动提供场地和现场服务。

  

8.负责搭建惠民帮扶平台、构建惠民帮扶体系、实施惠民帮扶行动,指导、协调、监督乡镇便民服务中心工作。

  

9.承办区委、区政府交办的其他工作事项。

  

(二)2019年主要工作

  

1.继续深化行政审批制度改革。继续精减、下放一批行政审批事项,再造行政审批服务流程,持续推进行政审批服务标准化、规范化。加大政务服务事项“下沉”力度,对涉及自然人的政务服务事项最大化“下沉”到基层便民服务机构就近办理,切实解决服务群众“最后一公里”问题。

  

2.继续加快一体化政务服务平台建设。根据省、市推进全省一体化政务服务平台进度,全面落实我区一体化政务服务平台与全省政务服务平台对接工作,推进市、县(区)、乡镇(街道)三级政务服务平台和各进驻部门业务系统实现互联互通。

  

3.继续推进“最多跑一次”改革。继续全面梳理、公布群众和企业到中心办事“最多跑一次”事项,成熟一批、公布一批。深入推进“互联网+政务服务”,使更多事项在网上办理,必须到现场办的要力争做到“只进一扇门”“最多跑一次”。积极探索推行移动政务服务,推动网上服务平台服务向移动端、自助服务端等延伸,实现一批政务服务事项可移动办理和自助办理,让数据“多跑路”,让群众和企业“少跑腿”甚至“不跑腿”, 最大限度实现 “最多跑一次”或“零见面”。

  

4.继续规范政府采购。进一步规范政府采购行为,注重采购质量效率;继续探索政府采购新模式,积极推进政府购买服务,推行网上竞价等电子化采购方式;继续为全区重点工作、重点项目及民生工程做好招标采购服务工作;精减政府采购项目报名资料及资信证明材料,采用自行承诺等方式加强诚信建设,努力提高采购效益和效率。

  

二、基本情况

  

中心内设办公室、采购业务股、政务业务督查股。现有人员10人(行政编制2名,实有人数3人,机关工勤1人;事业编制5名,实有人数4人;聘用人员2人)。无公务车辆.

  

三、收支预算总体情况

  

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。2019年仁和区政务服务中心收入预算总额为391.91万元,其中:当年财政拨款收入391.91万元。相应安排支出预算391.91万元,其中:工资福利支出108.54万元,日常公用支出10.66万元,项目支出272.71万元。

  

四、支出预算安排情况

  

仁和区政务服务中心预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的政务服务及政府采购工作。

  

基本支出,是用于保障政务服务中心内部机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

  

项目支出,是用于保障机关、二级事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  

按支出功能分类主要用于以下方面:

  

(一)一般公共服务支出364.21万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括: 1.政务中心工作项目:在保证大厅正常运转的基础上优化政务大厅各级设施;保证出勤率,提高服务质量、提升办效率,及时解决群众投诉问题,提高群众满意度。2.政府采购业务经费目标目标:强化政府集中采购水平,推进制度建设,提升服务水平。

  

(二)社会保障和就业支出10.5万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  

(三)医疗卫生支出5.1万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  

(四)住房保障支出12.1万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  

2019三公经费财政拨款预算数0.38万元,其中:公务接待费0.38万元。

  

(一)因公出国(境)经费

  

2019无出国(境)经费预算,与2018年预算持平。

  

(二)公务接待费

  

2019年安排公务接待费预算0.38万元,与2018预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

  

(三)公务用车购置及运行维护费

  

2019年无公务用车购置及运行维护费

  

六、绩效目标设置情况

  

2019年仁和区政务服务中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,项目支出涉及当年财政拨款272.71万元,绩效目标情况详见附件3 。

七、政府性基金预算支出情况说明

  仁和区行政审批局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

  

 

  

附件:1.仁和区2019年仁和区政务服务中心预算公开表

  

      2. 部门预算名词解释

  

      3. 2019年部门预算绩效目标申报表

  

2019年部门预算信息公开表.xls 编制说明附件2:部门预算名词解释.doc 部门(单位)预算项目支出绩效目标申报表(采购业务经费).XLS 部门(单位)预算项目支出绩效目标申报表(政务中心工作项目).XLS