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四川省中国共产党攀枝花市仁和区委统战部2016年部门决算编制说明

来源:攀枝花市仁和区人民政府办公室     发布时间:2017-10-26     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

开展统一战线理论、方针、政策宣传活动;支持民主党派基层组织加强自身建设,积极发挥民主党派参政议政作用;扎实推进党外代表人士队伍建设,支持党外代表人士参政议政活动,充分发挥其在服务全区经济社会发展中的积极作用;发挥统战部牵头的宗教工作联席会议作用,及时排查和化解民族宗教界的不稳定因素,做好抵御境外渗透和非法宗教活动场所专项治理工作;帮助非公企业解决生产经营中遇到的实际问题和困难,引导非公企业积极参与公益事业、光彩事业、扶贫助困、促进就业等公益活动,引导和帮助非公有制企业参与新农村建设,开展民企联村活动,服务新农村建设。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.强化了统一战线政治引领,着力提升了多党合作水平、党外代表人士队伍建设质量、非公经济加快发展的信心、民族宗教工作水平、统战工作科学化水平。发挥统战优势,组织民主党派成员到集贸市场、敬老院等地开展统一战线社会服务慰问活动,免费为群众义诊、体检,进行法律、卫生知识、疾病预防的宣传,共捐款捐物5万余元;在“9.19”特大洪灾中统一战线成员共捐款捐物10万余元; 通过致公党四川省委会和攀枝花市委会的共同努力,为大龙潭彝族乡裕民社区村委会争取“致福慈善基金会” 10万元社区发展基金,助推农村经济建设和发展等。

2.开展了以统一战线专题调研为重点的“同心·共献良策”主题活动,形成调研报告9篇,为区委、区政府的中心工作出谋划策。

3. 按照区委换届工作安排部署,严格程序和标准,扎实做好区政协委员的推荐产生及区政协换届的相关工作,确保了新一届政协委员的质量。按照省委、市委文件精神和工作要求,协助民主党派做好换届工作,确保换届任务圆满完成。

二、部门概况

仁和区委统战部属一级预算单位,单位性质为行政单位。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计152.16万元,其中:财政拨款收入152.16万元,占100%。年初结转结余资金1.2万元。

2016年支出合计152.54万元,其中:基本支出120.21万元,占78.81%;项目支出32.33万元,占21.19%

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入总决算152.16万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少0.63万元,下降0.41%

2016年度财政拨款支出总决算152.16万元。与2015年相比,财政拨款支出总计减少0.63万元,下降0.41%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出152.16万元,占本年支出合计的99.75%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少0.63万元,下降0.41%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出152.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出105.97万元,占69.64%;社会保障和就业支出38.86万元,占25.54%;住房保障支出7.33万元,占4.82%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务

  行政运行(类)201(款)34(项)01:2016年决算数为73.99万元,完成预算100%

  一般行政管理事务(类)201(款)34(项)02:2016年决算数为31.98万元,完成预算100%

2.社会保障和就业支出

   未归口管理的行政单位离退休(类)208(款)05(项)04:2016年决算数为14.85万元,完成预算100%

   机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)208(款)05(项)05:2016年决算数为24万元,完成预算100%

  6.住房保障支出

  住房公积金(类)221(款)02(项)01:2016年决算数为7.33万元,完成预算100%
  
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出120.18万元,其中:

人员经费108.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费11.62万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.79万元,完成预算44.36%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.38万元,完成预算34.5%;公务接待费支出决算为1.41万元,完成预算61.57%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是20167月车改后未使用公务车运行维护费,严格执行八项规定减少公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少1.43万元,下降33.89%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.32万元,下降48.89%;公务接待费支出决算减少0.1万元,下降6.62%。增减变动的主要原因20167月车改后未使用公务车运行维护费,严格执行八项规定减少公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算1.38万元,49.46%;公务接待费支出决算1.41万元,50.54%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.38万元,其中:

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出1.38万元。主要用于保障日常工作及项目开展实施等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.41万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待18批次,125人,共计支出1.41万元,。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出11.62万元,比2015年减少0.64万元,下降5.22%

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额0.90万元,其中:政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于保障日常运行办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。