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2021年度仁和区啊喇彝族乡中心卫生院决算编制说明

来源:攀枝花市仁和区卫生健康局     发布时间:2022-10-08     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

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公开时间:2022年10 8

 

第一部分 单位概况..................................................4

一、职能简介…………………………………………………………….……..4

二、2021年重点工作完成情况 ………………………………………………6

三、机构设置情况............................................................................................9

第二部分 单位决算情况说明..........................................10

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………10

二、收入决算情况说明…………………………………………………………10

三、支出决算情况说明…………………………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………....11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……15

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……17

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………17

第三部分 名词解释..................................................19

第四部分 附件......................................................23

第五部分 附表......................................................25

一、收入支出决算总表…………………………………………………………25

二、收入决算表…………………………………………………………………25

三、支出决算表…………………………………………………………………25

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………25

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..25

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..25

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……25

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

(一)主要职能。

仁和区啊喇彝族乡中心卫生院坐落于仁和区啊喇彝族乡永富街80号,我院属财政补助事业单位,设内科、外科、中医科等科室。我单位核定编制18人,现有职工23人,其中在编17人(2人借调仁和区人民医院、1人借调仁和区卫生健康局、1人中心医院规培),临聘6人;退休职工5人。编制床位数20张,主要承担辖区居民的基本医疗和公共卫生服务任务:

  1、提供公共卫生服务

1)承担本辖区农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2)普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

3)提供并组织实施本辖区预防接种服务,落实国家免疫规划。

4)及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7)对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理,免费进行每年一次健康体检,开展健康指导。

8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9)对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10)对本辖区结核病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

11)负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

12)做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

13)做好本辖区内新冠疫情防控。

2、提供基本医疗服务

1)使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病。

2)健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3)执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4)提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

1)对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2)严格执行医保政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3)深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品等规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理

1)在当地政府和上级卫生行政部门领导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2)配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本本辖区卫生状况。

3)贯彻执行国家各种卫生法规,对辖区内有关行业实行监督管理。

4)负责本辖内村卫生室的管理和培训工作。

二、2021年重点工作完成情况

(一)基本医疗卫生服务

2021年门诊治疗15841人次,与去年同比下降2.9%,门诊业务收入114.87元,与去年同比下降0.5%。居民医保和城镇职工门诊统筹支付36.52万元;收治住院病人921人次,住院业务收入为137.97元,其中统筹支付112.73万元。业务总收入为252.84元。较去年同期增长7.5%。医疗收入占57.6%,药品收入只42.4% 

(二)基本公共卫生服务

1.居民健康档案、重点人群工作:按照卫计委国家基本公共卫生服务规范》(第三版)要求,在自愿的基础上,我院累计建立居民健康档案9103份。全乡人口11465人,累计建立规范化档案9103人,建档率达   79.4% ,老年人建档1161人,建档率 85%体检880人,体检率76%;高血压任务数718人,共登记管理高血压患者706人,管理率29.96%,随访次数3216人次II型糖尿病任务数270人,共登记管理II型糖尿病患者155人,管理率为17.1%,随访次数963人次。重症精神病53人。按《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)要求对辖区内老年人开展健康危险因素调查,并向老年人提供自我保健、伤害预防和自救等健康指导。对辖区内慢性病、重症精神病患者进行登记规范管理,并定期对慢病实行随访管理和康复指导。

2.妇幼工作:2021年我辖区孕产妇54,根据2011年国家基本公共卫生服务规范建立孕产妇健康档案共35人,2017年《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》建立孕产妇健康档案共33人,外居2人,随访230余人次;产妇早孕建册30人,早孕建册率90.9%;住院分娩35人(100%)均是新法接生,孕产妇系统管理32人(91.4%),高危孕产妇29人,管理29人(100%),均分色分级按高危频次随访我乡0-6岁儿童共485人,保健管理441人;其中0-3岁儿童共150人,系统管理145人,管理率96.6%,中医药保健131人,管理率87.3%;高危儿7人,均按2017年《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求管理,儿童体检达652余人次。预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作项目,已分娩产妇35人,早孕艾梅乙检测100%,超过上级目标任务;3人乙肝病毒携带者产妇所生儿童均注射乙肝免疫球蛋白;2人乙肝病毒携带者所生儿童满12月龄后检测乙肝表面抗原均为阴性。避孕药具发放宣传资料152余份,避孕套4000余只、凝胶8盒、膜剂4盒。叶酸项目,领取叶酸26人,共随访31余人次。育龄妇女,我乡育龄妇女2050人,共随访7000余人次。妇女病普查,今年普查127人,较去年人数有所减少。我院还加强了对流动人口的筛查,对流入的孕产妇及儿童进行保健管理,对流出的孕妇进行追踪调查,并如实上报。

3.防疫工作:在区疾控中心的指导下,加强预防接种门诊的建设和管理和人员的培训,按照上级相关部门要求进苗、运输和储存疫苗,及时清理过期疫苗;为辖区0—6岁儿童建卡 748人,建卡率超过100%。积极配合教育部门做好了入托、入学查验预防接种工作,并做好相关疫苗漏种工作,严格执行国家免疫规划程序免疫规划接种率100%,扩大免疫接种率达100%,免疫规划接种率100%;建卡、建证率100%,免疫规划可预防疾病报告与调查率100%;年卡介苗接种43针次,百白破疫苗接种 197针次;脊灰疫苗接种 135针次;麻苗接种 100 针次;乙肝疫苗接种及补种 93 针次;已接种率达到 100% 流脑接种215针次;乙脑接种104针次;甲肝接种63针次,未发生预防接种安全事故。

(三)新型冠状病毒疫情防控

 按照上级关于新冠肺炎疫情防控的要求,严格落实了预检分诊、发热病人规范处置、疫情防控知识宣传等疫情防控重点工作,认真落实居家医学观察监测及宣传工作。较为圆满地完成了2021年现阶段的疫情防控工作。并且根据上级疫情防控要求进行发热门诊改造项目,预计2022年1月底前完成改造工作,并投入使用。

三、机构设置情况

设有7个内设机构:

(一)办公室。负责党务、监督检查、财务、行政、 人事、宣传、信息、精神文明、档案、信访维稳、安全生产、后勤保障等工作。

(二)全科医疗科。负责卫生院范围内的基础医疗工 作,开展门诊、住院、会诊、出诊和急诊急救等工作。

(三)公共卫生科。负责预防接种、母婴保健、计划 生育、重大传染病防治等国家基本公共卫生服务相关工作。

(四)中医科。负责中医诊断、治疗,开展针灸、拔 罐、刮痧、推拿等中医适宜技术。

(五)药剂科。负责药品调剂,药械釆购、储存验收 维护和医保结算等工作。

六)医技科。负责院内超声、心电、临床影像、医 疗检验等工作。

七)护理部。负责临床护理工作及院内感染控制等工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计519.31万元。与2020年相比,收、支总计减少100.86万元,下降16.3%。主要变动原因是因新冠疫情防控工作的延续性,卫生院医疗业务收入下降,2021年减少了政府性基金预算财政拨款。 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计427.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入427.38万元,占100%

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计519.31万元,其中:基本支出181.04万元,占34.9%;项目支出338.27万元,占65.1%


 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计491.05万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少77.26万元,下降13.6%。主要变动原因是因新冠疫情防控工作的延续性,卫生院医疗业务收入下降,2021年减少了政府性基金预算财政拨款。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出489.65万元,占本年支出合计的99.7%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少70.79万元,下降12.6%。主要变动原因是因新冠疫情防控工作的延续性,卫生院医疗业务收入下降及专用设备购置减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出489.65万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出21.07万元,占4.3%;卫生健康支出447.92万元,占91.5%;住房保障支出20.66万元,占4.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为489.65万元完成调整预算数的100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2080502: 支出决算为3.53万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505: 支出决算为17.54万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2100302: 支出决算为310.01万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2100399: 支出决算为23.77万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2100408: 支出决算为93.08万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2100409:支出决算为1.44万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2100499:支出决算为2.28万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2100717:支出决算为0.31万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2101102:支出决算为13.6万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103:支出决算为1.72万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

11.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2109999:支出决算为1.71万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

12.住房保障支(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2100201):支出决算为20.66万元,完成调整预算100%,决算数等于调整预算数。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出489.65万元,其中:

人员经费181.04万元,主要包括:基本工资53.69万元、津贴补贴44.67万元、绩效工资23.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.54万元、职工基本医疗保险缴费13.6万元、公务员医疗补助缴费1.72万元、其他社会保障缴费1.94万元、住房公积金20.66万元、其他对个人和家庭的补助支出3.53万元。

日常公用经费308.61万元,主要包括:办公费10.28万元、印刷费1.62万元、手续费0.03万元、电费3.25万元、邮电费1.51万元、差旅费2.75万元、维修(护)费0.42万元、培训费2.38万元、专用材料费123.68万元、劳务费89万元、委托业务费48.58万元、工会经费4.95万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他商品和服务支出16.01万元专用设备购置2.53万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.62万元,完成预算100%,决算数与预算数持平,原因是严格按照预算数使用三公经费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.62万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.62万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.56万元,下降25.7%。主要原因是因救护车车辆老化且频繁故障,未避免发生安全隐患,减少使用该车辆

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出1.62万元。主要用于卫生院基本公共卫生服务下乡体检、入户随访、贫困人口健康体检、新冠疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算2020年持平

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出1.4万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,仁和区啊喇彝族乡中心卫生院属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2021年,仁和区啊喇彝族乡中心卫生院未发生政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年1231日,仁和区啊喇彝族乡中心卫生院共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中:其他用车主要是用于卫生院基本公共卫生服务下乡体检、入户随访、贫困人口健康体检、新冠疫情防控

单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对基本公共卫生项目、实施基本药物制度项目、医疗卫生管理经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估对医疗卫生管理经费项目编制了绩效目标预算执行过程中,医疗卫生管理经费项目开展绩效监控年终执行完毕后,对医疗卫生管理经费项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

 

 

  • 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款) 财政委托业务支出(项):指反应财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 指事业单位开支的离退休经费

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)     机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)     机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的实际缴纳的职业年金支出

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映用于乡镇卫生院支出。

16.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款) 一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

17.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项):指其他用于基层医疗卫生机构的支出

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病控制机构(项):指反映用于卫生健康部门所属疾病控制机构的支出。

19.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出

20.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

21.卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出

22.卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出。

23.卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指中医(民族医)药方面的专项支出。

24.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴纳经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指反映用于其他卫生健康方面的支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    31.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    32.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

附件

2021年部门预算项目绩效目标自评

医疗卫生管理项目绩效目标自评

主管部门及代码

仁和区卫生健康局

实施单位

啊喇中心卫生院

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

308.60

 执行数:

308.60

其中:

财政拨款

308.60

其中:

财政拨款

308.60

其他资金

 

其他资金

 

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

基本医疗服务:加强医疗质量管理,保障医疗安全,争取卫生院门诊人次在2020年基础上增加3%,住院人次增加3%;基本公共卫生服务:高血压管理率达到70%,糖尿病管理率达到70%,老年人管理率达到70%,孕产妇管理率达到100%,儿童管理率达到90%

基本医疗服务:门诊人次受疫情影响略在2020年基本上下降2.9%,住院人次减少3.5%。基本公共卫生服务:高血压管理率达80%、糖尿病管理率达75%、老年人管理率达80%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。各项任务指标达到上级考核指标要求

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

辖区服务人口数

11465人

11465人

质量指标

工作任务完成量

各项任务指标达到上级考核指标要求。

已完成

时效指标

按工作计划

2021年1月-12月

已完成

成本指标

人员经费、机构运行经费、设备购置经费

308.6

308.6

效益

指标

经济效益  指标

 

 

 

社会效益  指标

深化医疗卫生体制改革

进一步深化医疗卫生体制改革,改善医疗服务,加强公共卫生服务,促进人口均衡

已完成

生态效益  指标

 

 

 

可持续影响 指标

卫生健康事业的发展

推动卫生健康事业高质量发展

已完成

满意

度指标

满意度

指标

服务对象满意度、主管部门满意度

90%

已完成

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、有资本经营预算财政拨款支出决算表

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡中心卫生院.XLS