当前位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 区级预算单位 > 区卫生系统
关于四川省攀枝花市仁和区同德中心卫生院2015年部门决算编制的说明及决算表
来源:仁和区卫生和计划生育局 发布时间:2016-10-13 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
关于四川省攀枝花市仁和区同德中心卫生院2015年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定,2015年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
基本医疗卫生服务、基本公共卫生服务、卫生监督协管服务、卫生行政管理职能;2015年重点开展公共卫生服务、抓好基本医疗工作。
(一)提供公共卫生服务
1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施辖区预防接种服务,落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对辖区65岁及以上老年人以及对高血压、糖尿病、进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
8. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
9. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
10. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
(二)提供基本医疗服务
1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。
3. 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
三、收支决算总体情况
2015年同德中心卫生院收入决算总额为426.26万元,其中:当年财政拨款收入182.71万元,事业收入230.45万元,其他收入1.33万元,上年结转收入11.77万元。收入决算总额较2014年增加4.26万元,主要原因业务收入增加。
2015年同德中心卫生院支出决算总额为352.12万元,其中:医疗卫生与计划生育支出340.01万元,住房保障支出12.11万元,年末结转和结余74.14万元。支出决算总额较2014年增加9.12万元,主要原因药品支出比去年有所增加。
四、财政拨款支出决算情况
同德中心卫生院财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位的基本公共卫生和基本医疗卫生服务。
基本支出,是用于保障同德中心卫生院正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金、以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)医疗卫生与计划生育支出,主要用于基层医疗卫生机构—乡镇卫生院人员基本工资,津贴补贴,离退休费。
(二)住房保障支出,主要用于职工住房公积金支出
五、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2015年因公出国(境)费0万元,较2014年决算数持平。
2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。主要原因近年无因公出国.
(二)公务接待费
2015年公务接待费0万元,与2014年决算持平,主要原因是近两年无公务接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费1.85万元。
2015年未新购置公务用车,载客汽车。截至2015年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:救护车1辆、多功能乘务车1辆。
2015年车辆运行维护费支出1.85万元,用于同德中心卫生院(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
表1 | |||
收支决算总表 | |||
单位名称:攀枝花市仁和区同德中心卫生院 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2015年决算数 | 项 目 | 2015年决算数 |
一、财政拨款收入 | 182.71 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 230.45 | 四、公共安全支出 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 1.33 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 340.01 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 12.11 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 414.49 | 本 年 支 出 合 计 | 352.12 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | 74.14 | |
八、年初结转和结余 | 11.77 | 其中:转入事业基金 | 29.66 |
其中:经营结余 | 七、年末结转和结余 | ||
其中:经营结余 | |||
其中:年末财政拨款结转和结余 | |||
收 入 总 计 | 426.26 | 支 出 总 计 | 426.26 |
表1-1 | ||||||||||
收入总表 | ||||||||||
单位名称:攀枝花市仁和区同德中心卫生院 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 417.49 | 182.71 | 230.45 | 1.33 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 402.38 | 170.6 | 230.45 | 1.33 | |||||
03 | 基层医疗卫生机构 | 370.89 | 139.11 | 230.45 | 1.33 | |||||
02 | 乡镇卫生院 | 345.51 | 122.73 | 230.45 | 1.33 | |||||
99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 16.38 | 16.38 | |||||||
04 | 公共卫生 | 30.72 | 30.72 | |||||||
08 | 基本公共卫生服务 | 30.72 | 30.72 | |||||||
99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.78 | 0.78 | |||||||
01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.78 | 0.78 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 12.11 | 12.11 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 12.11 | 12.11 | |||||||
01 | 住房公积金 | 12.11 | 12.11 |
表1-2 | |||||||||
支出总表 | |||||||||
单位名称:攀枝花市仁和区同德中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 352.12 | 292.48 | 59.64 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 340.01 | 280.37 | 59.64 | |||||
03 | 基层医疗卫生机构 | 299.16 | 280.37 | 18.79 | |||||
02 | 乡镇卫生院 | 280.37 | 280.37 | 0 | |||||
99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 18.79 | 18.79 | ||||||
04 | 公共卫生 | 40.07 | 40.07 | ||||||
08 | 基本公共卫生服务 | 40.07 | 40.07 | ||||||
99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.78 | 0.78 | ||||||
01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.78 | 0.78 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 12.11 | 12.11 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 12.11 | 12.11 | ||||||
01 | 住房公积金 | 12.11 | 12.11 |
表2 | ||||||||||
财政拨款支出决算表 | ||||||||||
单位名称:攀枝花市仁和区同德中心卫生院 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 财政拨款支出 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 182.37 | 182.37 | 122.73 | 59.64 | |||||
03 | 基层医疗卫生机构 | 141.52 | 141.52 | 122.73 | 18.79 | |||||
02 | 乡镇卫生院 | 122.73 | 122.73 | 122.73 | ||||||
99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 18.79 | 18.79 | 18.79 | ||||||
04 | 公共卫生 | 40.07 | 40.07 | 40.07 | ||||||
08 | 基本公共卫生服务 | 40.07 | 40.07 | 40.07 | ||||||
99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | ||||||
01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | ||||||
01 | 住房公积金 | 12.11 | 12.11 | 12.11 |
表2-1 | ||||||||||||
人员支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||
单位名称:攀枝花市仁和区同德中心卫生院 | 单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 102.97 | 40.83 | 38.98 | 6.71 | 16.45 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 102.97 | 40.83 | 38.98 | 6.71 | 16.45 | ||||||
03 | 基层医疗卫生机构 | 102.97 | 40.83 | 38.98 | 6.71 | 16.45 | ||||||
02 | 乡镇卫生院 | 102.97 | 40.83 | 38.98 | 6.71 | 16.45 | ||||||
表2-3 | ||||||||||||||||||
对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||||||||
单位名称:攀枝花市仁和区同德中心卫生院 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 31.87 | 19.76 | 12.11 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.76 | 19.76 | |||||||||||||||
03 | 基层医疗卫生机构 | 19.76 | 19.76 | |||||||||||||||
02 | 乡镇卫生院 | 19.76 | 19.76 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 12.11 | 12.11 | |||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 12.11 | 12.11 | |||||||||||||||
01 | 住房公积金 | 12.11 | 12.11 | |||||||||||||||
表3 | |||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||
单位名称:攀枝花市仁和区同德中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费财政拨款支出 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
128008 | 攀枝花市仁和区同德中心卫生院 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |