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2019年度攀枝花市仁和区啊喇彝族乡中心卫生院部门决算公开
来源:攀枝花市仁和啊喇彝族乡中心卫生院 发布时间:2020-10-28 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
2019年度
四川省攀枝花市仁和区
啊喇彝族乡中心卫生院
部门决算
目录
公开时间:2020年10月20日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作....................................................................................04
二、机构设置.........................................................................................................12
第二部分度 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明........................................................................12
二、收入决算情况说明.........................................................................................13
三、支出决算情况说明.........................................................................................14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................... .17
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................ .19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................. .19
十、其他重要事项的情况说明 .................................................................... .19
第三部分 名词解释.................................................................... ......................25
第四部分 附件
附件1.................................................................... .............................................28
第五部分 附表
一、收入支出决算总表......................................................................................(33)
二、收入决算表.................................................................................................(33)
三、支出决算表..................................................................................................(33)
四、财政拨款收入支出决算总表.....................................................................(33)
五、财政拨款支出决算明细表.....................................(33)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................(33)
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................(33)
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................(33)
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................................(33)
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................(33)
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................(33)
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................(33)
十三、国有资本经营预算支出决算表.............................................................(33)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能:1、负责啊喇彝族乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;2、负责本乡镇的基本医疗服务、基本公共卫生服务、卫生监督协管服务、卫生行政管理职能;3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;7、负责上级卫生行政部门下达的其他工作。主要工作是搞好基本公共卫生和基本医疗。
(二)2019年重点工作完成情况:
- 我院根据区卫生健康局下发卫生工作绩效目标考核任务,进一步细化了工作任务,层层紧抓落实,责任到人。通过院务公开,增加了医院管理的透明度,严格药品、耗材网上集中采购,严格财经纪律,加强财务管理和财务开支审批手续,全年无坐收坐支现象和私自收费等现象。进一步完善了相关工作制度,为全面完成年初区卫健局下达的卫生工作绩效目标考核任务奠定了坚实基础。无上访及医疗事故发生。随着医疗卫生体制改革的深入,我们也充分认识农村工作的重要性和艰巨性。加强了职工医德医风教育搞好行风建设工作、精神文明建设等工作,制定了《啊喇中心卫生院内部管理奖惩制度》、《岗位聘用方案》等。并加强职工精神文明和政治思想教育,从而提高了职工政治思想。加强村医队伍建设,实行分级管理,制定村卫生室基本公共卫生服务项目年度实施方案和工作指标,制定相应绩效考核制度和工作职责。
2.基本医疗服务:(1)加强医疗质量管理:继续深入开展医疗管理年活动制定并落实各诊疗常规和操作规程,以《病历书写规范》《医疗护理核心制度》《处方管理办法》等相关规范为指导,加强了医疗文书的规范化书写,进一步完善了《啊喇中心卫生院医院感染管理规范》和《医疗废弃物处置规范》等一系列临床科室管理制度。建立卫生院感染管理组织,未发生院内感染事故。不断总结学习,重点加强职工对《执业医师法》、《传染病防治法》等相关法律法规的学习,从而使职工的思想素质得到了提高,改善了服务态度,提高了服务质量。同时使职工的法律意识得到了增强,做到了依法行医。(2)基本医疗服务:2019年门诊治疗23611人次,门诊业务收入1171452.34余元,居民医保和城镇职工门诊统筹支付493767.36;收治住院病人1160人次,住院业务收入为1273308.03余元,其中统筹支付1004630.52元。业务总收入为2444760.37余元。较去年同期增长。 (3)落实国家基本药物制度:根据省、市、区相关要求,我院药品采购管理人员进一步熟练掌握《国家基本药物临床应用指南》和《国家基本药物处方集》等相关规定。公示国家基本用药物目录及价格,全部基本药物实行网上集中采购。门诊抗生素2联及以上联合应用在3%左右,门诊静滴处方占门诊处方总数为5%,实施基本药物制度以来我院未使用基本药物以外的非基药,同时通过LED屏的方式对国家实行基本药物制度进行宣传。(4)中医药服务:根据我院实际情况设置中医科、中药房、煎药室。并制定相应工作制度,中药房拥有中药饮片403余种,中成药达180余种,我院配备有三名有资质的中医坐诊,全年中药饮片、中成药,中医非药物服务人次占门诊人次62%,我院中医科可开展中医适宜技术10项,并配有相应操作规范和制度。(5)全科家庭医生签约服务:家庭医生签约服务团队工作有序开展,完成了本年度的65岁以上老年人、贫困户等体检及慢病随访工作,体现了开展工作的真实性,对老年人、慢病人群情况进一步加深了了解。3、公共卫生服务:按照卫计委《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)要求,在自愿的基础上,我院累计建立居民健康档案8959份。全乡人口12329人,累计建立规范化档案8959人,建档率达 73% ,老年人建档 1072人,建档率 87% ;高血压581人,建档率 47% ;糖尿病 113 人,建档率9% 。重症精神病 35 人。按《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)要求对辖区内老年人开展健康危险因素调查,并向老年人提供自我保健、伤害预防和自救等健康指导。对辖区内慢性病、重症精神病患者进行登记规范管理,并定期对慢病实行随访管理和康复指导。(1)妇幼工作:我院的妇幼工作在各主管部门的指导监督下,按照妇幼保健规范制度,按照本年度叶酸、艾滋病、梅毒、乙肝项目方案和《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)要求,已基本完成全年的工作任务。本年度我院成立了由乡政府领导,卫生院院长牵头的妇幼工作领导、急救小组,组建了由各村社干部负责的孕产妇住院分娩护送队伍;工作期间,下乡走村入户随访,结合“降消”项目、新型农村合作医疗,利用板报、宣传栏、发放宣传资料,面对面等形式将叶酸项目、艾滋病、梅毒、乙肝项目做好健康教育宣传,共发放宣传资料800余份,做好记录和下乡签字登记,及时搜集核实孕产妇、儿童信息,完善建卡、检查,严格筛查出各个时期的高危孕产妇,对体弱儿童加强管理,动员孕妇住院分娩,新法接生,产后访视到位,孕产妇、儿童的系统管理得到提高。按规定及时上报死亡卡,各月,各季度报表,内容准确,符合逻辑,确保了台帐的完整真实性;我院加强绿色通道建设,加强孕产妇护送队的作用,能够更好地为孕产妇服务,大力宣传了农村妇女增补叶酸、预防艾滋病母婴传播、农村孕产妇住院分娩补助政策,发放宣传资料,我乡住院分娩孕产妇得到了补助,进一步推进了妇幼保健工作;2019年我院孕产妇 63 ,根据2011年国家基本公共卫生服务规范建立孕产妇健康档案共 53 人,,孕产妇保健达 80 余人次,产妇早孕建卡 41 人,新法接生63 ,住院分娩63 人,孕产妇系统管理 53 人,高危孕产妇 37 人,管理 37 人,我乡0-6岁儿童共 530人,保健管理516人,0-3岁儿童 220 人,系统管理 212人全年儿童体检达 686 余次。并和计划生育部门一起共进行 2 人次妇女病普查;我院还加强了对流动人口的筛查,对流入的孕产妇及儿童进行保健管理,对流出的孕妇进行追综调查,并如实上报。(2)防疫工作:在区疾控中心的指导下,加强预防接种门诊的建设和管理和人员的培训,按照上级相关部门要求进苗、运输和储存疫苗,及时清理过期疫苗;为辖区0—6岁儿童建卡 657 人,建卡率超过100%。积极配合教育部门做好了入托、入学查验预防接种工作,并做好相关疫苗漏种工作,严格执行国家免疫规划程序免疫规划接种率100%,扩大免疫接种率达100%,免疫规划接种率100%;建卡、建证率达100%,免疫规划可预防疾病报告与调查率100%;全年卡介苗接种4人,百白破疫苗接种 311 人;脊灰疫苗接种 348人;麻苗接种 61 人;乙肝疫苗接种及补种 120 人;已接种率达到 100% ;未发生预防接种安全事故。(3)传染病和突发公共卫生事件报告和处置:建立传染病报告和突发公共卫生事件报告制度,按照《传染病防治法》《突发公共卫生管理办法》相关要求,我院辖区内发现的传染病疫情报告率、及时率、一致率达100%,协助专业机构开展传染病的预防和处置,2019年我院共报告传染病 13 例。(4)健康教育:按照《国家公共卫生服务基本规范》(第三版)要求,年初制定工作计划,年底做全面的工作总结,我还院成立了健康教育工作小组,并以多种宣传手段进行宣教,共设宣传栏 3 个,截至6月开展公众健康咨询及举办健康知识讲座12 次,发放资料 1430 余份,播放音像资料 24 种,其中包括结核病、狂犬病、中医服务、戒烟、妇女儿童保健、等相关宣传。(5)重点人群管理:累计规范管理糖尿病人472人次;累计管理高血压患者2524人次;累计管理重型精神病患者228人次;并按照《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)定期为患者做体检、随访、宣教,截至12月份共计随访管理糖尿病、高血压、重型精神病人3224人次。(6)卫生监督协管:认真履行卫生监督职责,年初制定计划,年底进行总结,按照区卫生监督局要求,我院配备一名卫生监督协管员,对我辖区内,食店,学校,幼儿园等进行摸底排查工作,并配合上级相关部门做好食品安全信息报告,职业卫生咨询指导和饮用水卫生安全巡查;针对学校等集中场所进行重点监督。(7)医保管理:按照区医保局要求,我院认真贯彻城乡居民医保政策,严格执行验证制度,实事求是,严禁弄虚作假,套取医保资金;我院配备一名专职医保人员,熟练掌握医保政策和相关规定,并制定相关政策和制度,定期组织职工参加医保培训和学习相关医保政策,及时传达和贯彻相关规定,院内设置宣传栏、公示栏,对新医保相关政策和补偿费用、药品价格、补偿程序、监督电话进行公示,设置意见箱、举报箱及医保举报电话,并及时处理群众意见;建立医保门诊处方、住院病案,诊疗检查登记、医保审核、报销管理制度,院内专人负责对病案和资料进行管理。(8)乡村卫生服务一体化管理:积极推行乡村卫生服务一体化管理,积极开展了对卫生室的督导与考核。(9)计划生育、安全生产:成立了以院长为组长的计划生育、安全生产工作领导小组,落实专人负责此项工作,对院内职工严格审查计划生育情况,确保全年无计划生育违规行为发生。制定安全生产应急预案、消防安全应急预案、安全生产规章制度等,与职工和村卫生室签订安全生产责任状,每月定期召开一次安全生产例会,认真学习并落实各级安全生产会议精神,每月开展一次安全生产大排查,及时发现问题,及时解决,全年来无重大安全事故发生。 4、医德医风专项整治活动 以科学发展观和党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神为指导,全面深入贯彻落实国家卫生与健康大会精神。结合卫生健康工作实际和“三好一满意”活动要求,着力解决我单位干部职工在思想作风、工作作风、行业作风、医德医风方面存在的突出问题,进一步规范医疗卫生服务行为,规范医疗办事程序,提高办事效率,优化服务环境,树立良好的卫生行业形象。结合我院实际情况制定了《啊喇彝族乡中心卫生院年终考核方案》成立了领导小组,年底开展对“德、能、勤、绩”方面的考核,要把各项任务层层分解,措施不得力,工作开展滞后、走形式、走过场,工作推动不力的个人进行通报批评,限期整改,对整改不到位的严格追究有关人员的责任。对屡教不改或情节严重造成恶劣影响的,对当事人采取诫勉谈话、扣发绩效,一次扣除半月绩效、二次扣除一个月。涉嫌违法犯罪的移送有关部门,严肃处理。
二、机构设置
(一)部门决算单位构成
仁和区啊喇彝族乡中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。无下属二级单位。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
仁和区啊喇彝族乡中心卫生院部门2019年末实有在岗人员19人。其中:事业编制13人(借调仁和区卫生健康局1人阳光天使2人),临聘人员6人。
离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。
三、收入支出决算总体情况说明
2019年收入合计484.08万元,支出合计375.38万元,2018年收入合计485.76万元,支出合计391.87万元,与2018年相比,收入减少1.68万元,下降0.35%。支出减少16.49万元,下降4.20%。主要变动原因为医疗收入萎缩,乡镇卫生院全面实行预算管理。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
收入决算情况说明
2019年本年收入合计484.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入484.08万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
- 支出决算情况说明
2019年本年支出合计375.38万元,其中:基本支出143.84万元,占38%;项目支出231.54万元。占62%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入484.08万元,支出372.96万元。2018年财政拨款收入决算总额为485.76万元,支出决算总额为492.77万元。与2018年相比,财政拨款收入减少1.68万元,下降0.35%;支出减少119.81万元,下降24%。收入减少主要变动原因医疗收入萎缩。乡镇卫生院全面实行预算管理。支出减少的主要原因社会保障就业支出及住房保障支出增加。开展公卫服务项目活动发生的各种消耗增加,公卫人员工资增加,为老年人提供的医疗服务支出增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出372.96万元,占本年支出合计的26%。2018年度一般公共预算财政拨款支出220.63万元。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加152.33万元,增长69%。主要变动原因是职工调资,社会保险增加,基本公共卫生经费人均补助增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出372.96万元,主要用于以下方面:(1)社会保障和就业:支出决算为14.35万元,
(2)卫生健康支出:支出决算为341.37万元.(3)住房保障支出:支出决算数为17.24万元。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为372.96万元,完成预算100%。其中:
- < >(208类)20805(款)2080505(项): 支出决算为14.35万元,完成预算100%。< >210类)21003(款)2100302(项):支出决算为341.37万元,完成预算100%。< >221类)22102(款)2210201(项):支出决算为17.24万元,完成预算100%,
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出372.96万元,其中:
人员经费141.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费231.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元,完成预算100%,与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.28万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
- < >0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年持平。< >1.28万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.29万元,下降18%。主要原因是按照公共机构节能能耗降低要求使用车辆。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、业务用车1辆,特种专业技术用车1辆。主要用于医院基本公共卫生服务下乡体检、入户随访、贫困人口健康体检等,公务用车运行维护费支出1.28万元。主要用于医院基本公共卫生服务下乡体检、入户随访、贫困人口健康体检等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2018年持平。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
攀枝花市仁和区啊喇彝族乡中心卫生院无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2019年,啊喇彝族乡中心卫生院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,攀枝花市仁和区啊喇彝族乡中心卫生院共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、业务用车1辆,特种专业技术用车1辆。主要用于医院基本公共卫生服务下乡体检、入户随访、贫困人口健康体检等。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对基本公共卫生、重大公共卫生项目、疾病预控项目、基本药物、医疗卫生管理运行经费项目开展了预算事前绩效评估,对医疗卫生管理经费项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对该项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对该项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看仁和区啊喇彝族乡中心卫生院2019年拟达到以下目标:基本医疗服务:加强医疗质量管理,保障医疗安全,争取卫生院门诊人次在2018年基础上增加3%,住院人次增加3%;基本公共卫生:着力做好基本公共卫生工作,严格执行疫情监测、报告制度,突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作,抓好重点人群管理工作。2019年我院实际完成情况如下:基本医疗服务:门诊人次在2018年基本上增加5%,住院人次增加5%。基本公共卫生服务:高血压管理率达90%、糖尿病管理率达80%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。各项任务指标达到上级考核指标要求。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2019年度部门决算中反映“公共卫生”和“医疗卫生健康”2个项目绩效目标实际完成情况。
(1)公共卫生项目绩效目标完成情况:项目全年预算数57.04万元,执行数为57.04万元,完成预算的100%。基本公共卫生服务项目关系群众的切身利益。随着公卫项目的开展,人人享有基本卫生保健服务,群众健康水平不断提高,人民生活质量改善。卫生院的公共卫生保障能力得到提高,疾病控制、卫生监督、妇幼保健、公共卫生信息体系得到完善,突发公共卫生事件应急机制不断健全。基本实现居民享有安全、便捷和经济的基本公共卫生服务。老百姓对国家基本公共卫生服务项目工作表示满意,给予了很高的评价。
(2)医疗卫生基本支出项目绩效目标完成情况:项目全年预算数1774.50万元,执行数为174.50万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障卫生院日常运转,保证在岗职工人员的工资福利,进一步深化医疗卫生体制改革,改善医疗服务,加强公共卫生服务,促进人口均衡发展,推动卫生健康事业高质量发展。
项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
医疗卫生管理经费、基本药物及村卫生室补助、基本公共卫生补助、重大公共卫生补助经费 |
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预算单位 |
攀枝花市仁和区啊喇彝族乡中心卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
231.54万元 |
执行数: |
231.54万元 |
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其中-财政拨款: |
231.54万元 |
其中-财政拨款: |
231.54万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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基本医疗服务:加强医疗质量管理,保障医疗安全。争取卫生院门诊人次在2018年基础上增加5%,住院人次增加5%。基本公共卫生:着力做好基本公共卫生工作。严格执行疫情监测、报告制度,突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。抓好重点人群管理工作。 |
基本医疗服务:门诊人次在2018年基本上增加5%,住院人次增加5%。基本公共卫生服务:高血压管理率达90%、糖尿病管理率达80%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
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基本医疗服务:门诊人次在2018年基本上增加5%,住院人次增加5%。基本公共卫生服务:高血压管理率达90%、糖尿病管理率达80%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。 |
基本医疗服务:门诊人次在2018年基本上增加5%,住院人次增加5%。基本公共卫生服务:高血压管理率达90%、糖尿病管理率达80%、老年人管理率达90%、孕产妇管理率达100%、儿童管理率达95%。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
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各项任务指标达到上级考核指标要求。 |
已完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
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截止2019年9月30日前完成。 |
已完成 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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提高卫生院基本医疗收入。 |
已完成 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
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提高卫生院在群众中的知晓率和满意度。 |
已完成 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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群众满意度指标达100% |
已完成 |
2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《仁和区啊喇彝族乡中心卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
- 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出:(208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指按照规定比例为职工缴纳的事业单位养老保险。
8.卫生健康支出:(210)卫生健康支出(03)基层医疗卫生机构(99)其他医疗卫生机构支出是指其他用于基层医疗机构的支出;(210)卫生健康支出(04)公共卫生(08)基本公共卫生指基层医疗机构的公共卫生服务支出;(210)卫生健康支出(04)公共卫生(09)重大公共卫生专项,指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。(210)卫生健康支出(11)行政事业单位医疗(02)事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费(210)卫生健康支出(11)行政事业单位医疗(03)公务员医疗补助,反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费
9.住房保障支出:(221)住房保障支出(02)行住房改革支出(01)住房公积金支出:指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
见附件。 啊喇中心卫生院2019年决算公开.xls