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2019年四川省攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心部门决算
来源:仁和区文旅中心 发布时间:2020-10-30 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
2019年度
四川省攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心部门决算
目录
公开时间:2020年10月30日
第一部分 部门概况...................................................4
一、基本职能及主要............................................................................................4
二、机构设置........................................................................................................7
第二部分 部门决算情况说明...........................................8
一、收入支出决算总体情况说明........................................................................8
二、收入决算情况说明........................................................................................8
三、支出决算情况说明........................................................................................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................13
十、其他重要事项的情况说明 ...................................13
第三部分 名词解释..................................................20
第四部分 附件......................................................23
附件1...................................................................................................................23
附件2...................................................................................................................28
第五部分 附表......................................................30
一、收入支出决算总表......................................................................................30
二、收入决算表...................................................................................................30
三、支出决算表...................................................................................................30
四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................30
五、财政拨款支出决算明细表......................................30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................30
十三、国有资本经营预算支出决算表...............................................................30
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
主要职能是完成政府规划的旅游和文化产业发展实施,增加乡村文化和旅游产业的投入,完成乡村农家乐及民俗的建设及升级,打造文化旅游品牌,为振兴乡村,服务农民群众,增加农民收入做引导支撑。对涉旅企业进行行业规范,培训,提升仁和区旅游市场优质服务,打造乡村大环线深度旅游,提升仁和区文化和旅游服务品质。
(二)2019年重点工作完成情况。
2019年仁和区文化和旅游公共服务中心在区委区政府的正确领导下,完成了主责主业。1旅游收入:全区累计接待游客395.46万人次,同比增长14.52%,实现旅游收入50.05亿元,同比增长21.09%。经预测分析,仁和区全年旅游接待人数约510万人次,同比增长11.35%,实现旅游收入约70.2亿元,同比增长22.49%。超额完成市级下达的旅游收入目标任务2000万元,包装入库了旅游环线节点建设项目、自驾游环线打造等项目,2.项目建设。完成南亚热带植物项目场地平整,规划已完成公示,推进平地镇迤沙拉村和布德镇中心村两个民俗古村落项目建设。平地镇迤沙拉村已完成微博物馆、接待中心、寨门建设,布德镇中心村已完成游客接待中心、游步道、旅游标识标牌、微博物馆、旅游厕所、桥梁、停车场、休闲广场、路灯、门禁系统、游步道等设施建设,现已初步具备接待能力,申评3A级景区资料已上报。第六届中国自驾游房车露营大会暨攀枝花市仁和区2019露营节为契机,重点围绕 “中坝-啊喇-平地-大田-大龙潭-总发-仁和”线路,大力发展以观光、露营、采摘、体验、研学旅行、乡村购物等为主的自驾旅游,打造“这里仁和.遇见星空”自驾游线路,推进农文旅融合发展,沿线建设了标识标牌28块(新建23块、更换版面5块)、8个营地100个营位,2个观景亭、2个观景台、1个水景观休息区等项目建设。四是推进乡村旅游微营地示范线项目,已完成8个营地 90个营位和2个道路指示标牌建设(新建标牌 1个、更换版面1个)项目建设。预计10月底完成所有项目验收。推进旅游厕所建设。完成了旅游环线节点1个旅游厕所、普达湖景区2个旅游厕所建设并投入使用。3、旅游设施品质不断提升:已上报两个3A景区申报资料。仁和隐山岚(民宿)已经进行评定,仁和区被中国旅游车船协会授予《自驾游目的地等级划分》行业标准试点区域;前进高峰村三桃农家乐、牛氏农家乐、大田镇乌喇么村乌寨农家乐等3家农家乐建设,并成功申报评定为二星农家乐。营销给力:综合运用各种宣传手段,不断拓展仁和旅游宣传资讯受众面,提升旅游形象和影响力。旅游宣传网站发布消息58条,微信发布12条。利用节庆活动及国庆黄金周在总发高速路出口、仁和广场、苴却砚博物馆、普达芒果乐园等地发放,2019年共发放旅游宣传册10000余册。举办节庆活动。一是以节庆活动促宣传,招徕游客,拉动消费,达到富民增收目的。成功举办了中坝草莓节、平地姊妹节、平地葡萄采摘节、务本桃花节、太平乡泼水节、大田石榴节、平地火把节、啊喇吆山节、啊喇摸鱼节等节庆活动,通过活动举办展示了当地旅游形象,推动了乡村旅游产业发展。二是协助筹办了第六届中国自驾游房车露营大会暨攀枝花市仁和区2019露营节活动,围绕“七个一”主体活动(一场“这里仁和.遇见星空”开幕式及文艺晚会、一场“静思.星空”音乐晚会及露营活动、一场“乐享.星空”民俗文化展演、一场“清凉自驾游”线路体验、一场“最美穿越线”户外徒步赛、一场“遇见星空.最美仁和”摄影大赛、一场自驾游高峰论坛)主题活动,全方位展示仁和区近年来旅游产业一系列新变化、新成就。4、加强行业市场监管。规范市场秩序,优化旅游环境,切实做好日常安全生产管理。2019年对辖区内40余家涉旅企业的维稳、综治、扫黑除恶、消防安全、防汛安全、地灾安全、行车安全、食品安全、依法治区、扫黄打非、艾滋病防治、文明旅游宣传等开展了4次联合全面检查。全年无重大旅游质量投诉和旅游安全生产责任事故,旅游投诉结案率达100%,确保了全区旅游市场“健康、安全、秩序、质量”四统一。5、扶贫工作:积极参与全国第六个“扶贫日”捐款活动。每位职工3户,共计15户。中心全体职工持续深入跟进,按扶上马再送一程的理念,深入农户家中进行回访,脱贫户已经走上良性循环发展轨道。产业扶贫:啊喇村已完成两个微营地建设,大纸房村已完成微营地项目建设;干坝子村正在筹建旅游特色农产品集散中心,并指导3户村民创办农家乐。6、党建工作及党风廉政工作持续深入,不断巩牢“四个意识”,“两个维护”,增强全体党员的责任感及使命感,不忘初心、牢记使命。
二、机构设置
1.本单位是参照公务员法管理的事业单位。
2.单位2019年3月机构改革后,更名为攀枝花市仁和区文化和旅游公共服务中心,为区属一级参公事业单位,人员编制为15人,实有人员6人,退休人员3人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
- 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计127.02万元。与2018年相比收入减少11.34万元,下降8.20%。主要变动原因是项目资金拨款减少。
2019年支出总计266.91万元。与2018年相比支出增加125.37万元,增加88.57%。主要变动原因是支付了2018年下达的财返项目资金。
- 收入决算情况说明
2019年本年收入合计127.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入127.02万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
- 支出决算情况说明
2019年本年支出合计266.91万元,其中:基本支出127.99
万元,占47.95%;项目支出 138.92万元,占52.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计127.02万元。与2018年相比收入减少11.34万元,下降8.20%。主要变动原因是项目资金拨款减少。
2019年财政拨款支出总计262.75万元。与2018年相比支出增加128.38万元,增加95.54%。主要变动原因是支付了2018年下达的财返项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出262.75万元,占本年支出合计的98.44%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加128.38万元,增加95.54%。主要变动原因是支付了2018年下达的财返项目资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出262.75万元,主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出(类)支出234.69万元,占89.32%;社会保障和就业(类)支出10.48万元,占3.99%;卫生健康支出5.10万元,占1.94%;农林水支出(类)支出0.99万元,占0.38%; 住房保障(类)支出11.49万元,占4.37%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为262.75,完成预算90.72%。其中:
1.行政运行207(类)01(款)01(项): 支出决算为96.76万元,完成预算100%。
2.其他文化和旅游支出207(类)01(款)99(项): 支出决算为137.93万元,完成预算97.39%。
3. 未归口管理的行政单位离退休208(类)05(款)04(项): 支出决算为2.41万元,完成预算100%。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项):支出决算为8.07万元,完成预算100%。
5. 行政单位医疗210(类)11(款)01(项):支出决算为4.30万元,完成预算100%。
6. 公务员医疗补助210(类)11(款)03(项):支出决算为0.80万元,完成预算100%。
7.其他农林水支出213(类)99(款)99(项):支出决算为0.99万元,完成预算100%。
8.住房公积金221(类)02(款)01(项):支出决算为11.49万元,完成预算100%。
9. 财政委托业务支出201(类)06(款)08(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是下达财返资金0.08万元。
10. 其他文化体育与传媒支出207(类)99(款)99(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是该资金为以前年度结转资金,2020年已上缴国库。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出123.83万元,其中:
人员经费112.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费11.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。我单位2019年度无三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。我局2019及2018年均无因公出国支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。我单位2019年度无公务用车运行费用。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于保障机关运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.96万元,下降100%。
国内公务接待支出0万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待0批次,0人次,共计支出0万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,我局机关运行经费支出11.10万元,比2018年减少0.94万元,下降7.81%。主要原因是厉行节约、减少不必要开支。
(二)政府采购支出情况
2019年,我局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,我局有车辆0辆,:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0(套),单价100万元以上专用设备0(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,2019年本单位在年初预算项目管理中,本年无新增项目,继续完成上年度项目为完成部分。对乡村自驾游微营地建设项目实施绩效管理。编制了绩效目标,开展上年未完成部分,并开展绩效监控,年终执行完毕后,对乡村自驾游线路推广及露营地建设项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:本年度全部完成上年度乡村自驾游微营地建设项目及创品牌项目。从评价情况来看:一是乡村旅游硬件设施建设良好,满足了群众乡村游的实际需要:二是旅游品牌创建及完善,增加了游客量,村民群众通过旅游接待服务增收效果明显,具有带动作用。三是社会效益评价高。
本部门在2019年度部门决算中反映乡村自驾游微营地建设项目共计完成 8个露营地100个营位,2个观景亭,2个观景台,1个水景观休息区,2个道路标识牌建设,28块标识牌建设,推进乡村旅游微营地示范线建设,完成8个营地90个营位及2个道路标识牌,推进旅游线路旅游厕所建设,完成环线节点1个旅游厕所建设,普达景区2个旅游厕所建设,并投入使用。项目绩效目标完成情况综述。全年上年度项目预算数138.92万元。执行数为X138.92万元,完成上年度项目剩余工程的100%。通过项目实施,达到了乡村旅游环线建设目标,助力村民增收,旅游服务品牌提升,增加了游客量。微营地营位的维护管理存在问题。下一步改进措施:划定微营地属地范围,确定管理人员,负责查看维护,确保设施完好,保障游客安全。
项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
乡村旅游微营地示范线建设 |
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预算单位 |
仁和区文化和旅游公共服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
143.30 |
执行数: |
138.92 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
138.92 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成2018年度旅游线路建设项目剩余工程 |
完成剩余工程 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
乡村微营地建设 |
“这里仁和 遇见星空”自驾游线路 |
8个营地,100个营位;2个观景台,2个观景亭,1个水景景区 |
100个营位、2个景观台、亭,1个水景景区,1个旅游厕所。 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
完成100% |
8个营地100%投入使用 |
社会效益明显 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
群众评价 |
游客评价 |
满意度》85% |
满意度》90% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《区文旅中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对《这里仁和。遇见星空》乡村自驾游线路及示范乡建设项目开展了绩效评价。
- 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映其他用于文化和旅游方面的支出。
6.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
仁和区文化和旅游公共服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成:2019年机构改革后,仁和区旅游局更名为仁和区文化和旅游公共服务中心,为区文广旅局代管的一级参公事业单位,无内设机构。
(二)基本职能
1、贯彻执行国家、省、市旅游管理工作的方针、政策、法律、法规和规章,产业发展的地方标准和行业规范;依法对违规案件进行调查、证据收集,对旅游市场稽查人员的执法工作进行监督、检查;总结和交流旅游市场稽查工作的经验,并向有关立法机关和政府有关部门反映完善法律、法规和规章的建议;协同有关执法部门实施联合执法工作。
2、拟订并组织实施全区旅游业中长期发展规划、年度计划和专项规划;负责组织拟订仁和区旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施;会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施。
3、负责统筹仁和区旅游资源的开发、整合、利用;协调推动仁和区旅游产业发展,促进旅游产业与其他相关产业融合;协调解决旅游产业发展的重大问题。
4、组织仁和区旅游对外宣传和重大推广活动,组织协调重大旅游节庆和会展活动,培育旅游品牌;负责旅游对外交流与合作,推动旅游区域合作,健全跨区域旅游合作体系;参与全市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。
5、负责组织仁和区旅游资源的普查、规划、开发、指导和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发和推广;指导促进高端旅游、历史文化旅游、阳光康养旅游、新型乡村生态旅游发展。
6、会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目策划、规划、包装、招商引资及建设的协调指导工作;监测旅游产业经济运行;负责旅游统计、分析和旅游市场动态信息收集、发布工作。
7、组织协调旅游公共服务设施建设、改造工作,建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系,负责智慧旅游工作;制定并组织实施旅游人才培训;组织协调和指导全区旅游商品的开发。
8、负责规范旅游市场秩序,监督辖区内涉旅企业的管理服务质量,协同相关部门查处旅游经营单位及从业人员的违法经营行为,受理旅游投诉、举报,整顿规范旅游市场经营秩序;负责全区旅游市场检查和综合整治,会同有关部门监督管理旅游市场,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;按照有关法律、法规和规定,承担旅游行业行政审批事项的办理。
9、负责辖区内国内旅行社的登记备案,会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作,指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。
10、承担旅游安全监管责任,负责旅游安全的综合协调和监督管理;制定旅游行业突发事件应急预案,并组织实施;组织协调应急救援工作。
11、按管理权限对旅游饭店、旅游景点、旅游购物点、旅行社的级别和资质进行申报、管理;负责三星级以上乡村酒店/农家乐的审核、申报和二星级以下乡村酒店/农家乐的评定、审批和复核工作。
12、承办区政府交办的其他事项。
(三)人员概况。
参照公务员法管理事业人员编制15人,实有人数6人,退休人员3人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况:2019年度收入总计127.02万元。与2018年相比收入减少11.34万元,下降8.20%。主要变动原因是项目资金拨款减少。
(二)部门财政资金支出情况::
2019年支出总计266.91万元。与2018年相比支出增加125.37万元,增加88.57%。主要变动原因是支付了2018年下达的财返项目资金。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理情况:严格按照《预算法》执行,控制三公经费开支,降低行政运行成本,项目实施监控到位。
(二)结果应用情况。
全年工作目标明确,管理到位,职责任务清晰,服务内容具体,保障机制完善,资金使用规范。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律,机关制度健全,财务管理规范,预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理,做到专帐专管,专款专用;三是人员配备和帐务核算到位。
(二)存在问题。
财务人员还需加强学习。
(三)改进建议。
1、加强对绩效监控工作机制健全完善,科学使用,提高资金使用效率。
2、加强对财务人员及业务股室工作人员的业务培训,提高统筹、管理能力。
附件2
乡村自驾游线路建设项目
2019年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.乡村自驾游微营地建设项目是上年度项目延续下来持续完成的项目。
2.资金来源为省发旅游专项资金。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容:乡村微营地建设,观景台及旅游厕所建设。
2.项目应实现的具体绩效目标,完成营位100个,2个观景台及2个观景亭,1个水景休息区。及旅游标识牌及品牌建设。具体相见说明中表格所列。
(三)项目自评步骤及方法。
项目自评通过现场查看,相关部门评验,群众体验等多种方式参与,最后形成评价说明。
项目资金由上年度资金结余财政返还指标。微营地建设共计101.42万元,品牌创建补助7.5万元,观景台及凉亭等建设30万元。
二、项目财务管理情况。
总体评价各项目实施财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法,建设完成后的旅游设施交由属地责任人管护。
四、项目绩效情况
项目完成情况:2019年第全部完成项目剩余工程与预期符合。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表