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中共攀枝花市仁和区区委办公室 2018年部门决算公示

来源:区委办     发布时间:2019-10-30     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

201910

 

 

 

目录

第一部分 部门概况 .....................................................................................................1

一、基本职能及主要工作..................................................................................... 1

二、机构设置................................................................................................................. 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明..................................................... 8

一、收入支出决算总体情况说明.................................................................... 8

二、收入决算情况说明 ...........................................................................................8

三、支出决算情况说明........................................................................................... 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .............................................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .......................14

七、“三公经费财政拨款支出决算情况说明 .....................................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................................... 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ............................................17

十、预算绩效情况说明........................................................................................... 17

十一、其他重要事项的情况说明 .....................................................................19

第三部分 名词解释 ......................................................................................................21

第四部分 附件.................................................................................................................. 25

附件1 .......................................................................................................................................25

第五部分附表.................................................................................................................... 31

一、收入支出决算总表.............................................................................................. 31

二、收入总表 .....................................................................................................................31

三、支出总表..................................................................................................................... 31

四、财政拨款收入支出决算总表 ........................................................................31

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)......................31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................................................31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ............................................31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  ...........................................31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  ...........................................31

十、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表  .......................31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................................ 31

 十二、政府性基金预算财政拨款“三公经费支出决算表 ........... 31

十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................................... ................... 31

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

主要负责区委及区委办公室办文工作、办会工作、办事工作;全区目标绩效管理工作区委全面深化改革委员会办公室工作机要保密工作区委国家安全委员会办公室工作

(二)2018年重点工作完成情况

1.强化理论武装,增强政治定力

区委办公室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,把锤炼党性品行、坚定理想信念、鲜明政治立场摆在首位,保持思想上的自觉、行动上的坚定。

1)理论学习紧抓不放

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会,省委十一届三次、四次全会和市委十届五次全会精神及中央、省、市委重大决策部署要求,准确把握党的路线方针政策,切实把对党的绝对忠诚内化为自身的真挚情感、外化为干事创业的实际行动。

2)业务学习持续加强

在做好本职工作的同时,办公室同志利用互联网、报纸、电视等媒体以及参加各类培训班的机会主动学习平时在办文、办会、办事中可能涉及到的业务知识,深入钻研,努力提高自身业务能力。

2.聚焦主责主业,当好参谋助手

办公室作为区委的综合协调部门,工作服务对象既对领导,又对科室,同时还直接接触群众,工作任务繁杂而艰巨。为此,要求办公室的工作人员要坚持实践为先的观点,牢固树立创新理念,强化奉献意识、参谋意识、勤政意识、窗口意识和进取意识,不断创新办公室工作思路。在过去的一年里,办公室将服务、调研、督查作为办公室的中心工作,全面推进各项工作的开展。

1)抓调研,提供决策参考

调查研究是为领导提供科学决策的重要依据,办公室把参谋辅政贯穿工作全过程,准确把握领导意图,始终站在全局的高度、领导的高度、发展的高度想问题、提建议、办事情,坚持站高望远、提前谋划,做到调查研究在前、筹备酝酿在前、材料准备在前,与领导“同频共振2018年区委办公室牵头起草了《区委工作规则》《区委议事决策规则》《贯彻落实中央八项规定、省市十项规定精神和区委区政府十项规定实施细则》、区十一届四次党代会工作报告等重要文件和工作方案。围绕区委各个阶段的工作重点,结合区情和基层实际,编写各类信息1200余条,动态反映了全区经济发展、生态保护等重点领域工作情况,为市委区委科学决策和指导发展提供了参考,2018年党委信息报送工作在全市五个县区中名列前茅。

2)抓服务,开创工作局面

在高质量办文、精细化办会、高效率办事上下功夫,努力当好区委及各部门的“后院一是认真办文。全面梳理办文中的“短板,对党委系统公文格式、审签程序等进行了规范,健全完善了批示、请示、报告等制度,全年办理区委主要领导批示件1000余件,起草领导汇报材料100余篇,制发文件200余份,编写《项目动态》40余期、每日要情200余期,上报各类信息1200余条、签报16篇,接收办理各类来文6500余件。二是严格办会。一年来,秉承务实高效的原则,全年共承办区委常委会36次、区委全委会2次、区党代会1次、各类市领导和其他区县领导调研、座谈等一系列重要会议100余次,保障了各项会议活动圆满成功。同时精文简会成果进一步巩固,全年以区委、区委办名义制发的文件同比减少17%,召开全区性会议同比下降29%三是强化保障。强化密码工作和保密工作,规范制度,完善网络,强化涉密文件管理,加强电子政务内、外网建设工作,确保政令安全畅通。认真完成区委的总值班工作,做好仁和节日期间紧急突发事件的处理和信息报送工作。严格财经纪律,严格执行公务用车管理制度,坚持周密细致做好安全卫生、信访接待、办公环境、机关建设等保障工作,进一步完善后勤保障体系,为区委高速有效运转提供良好环境保障。

3)抓督查,推进工作落实

围绕区委重大决策部署和党代会、区委工作会等各类会议确定的重点事项,以及领导、群众关心的重点、难点问题,明确督查流程,严格办理时限,通过联合督查、专项督查、明察暗访、会议协调等多种方式,开展多形式、全方位的督查,及时向区委反馈工作落实情况并通报全区。全年共承办市领导批示督办件26件,区委区政府议定事项督办件24件,市级专项督查督办件19件,各督查督办事项均按时按要求反馈。发出各类督办通知57期,发出督查通报、专报60期,有力推动了各项工作的落实。

4)抓协调,形成工作合力

切实发挥办公室牵头抓总、承上启下、联系左右、协调各方的重要作用,围绕区委中心工作,紧盯重点抓统筹协调,保证上下之间、部门之间、工作之间的有机联系、合理衔接。一是加强内部协调。从为领导提供高效服务,努力完成领导交办的各项任务的职责出发,要求办公室人员加强协作,根据工作需要做到有分有合,分工不分家。二是加强上下协调。工作中,在认真领会领导意图的基础上,通过向上级多汇报,多请示,到基层多跑、多看、多调查,了解上情,吃透下情,确保了政令畅通。三是加强横向协调。加强“四大办之间的沟通、协调和联系,及时互通重要工作日程和重点工作安排,推进各项工作步调一致、高效运转。同时加强与各部门(单位)的工作联系和业务指导,进一步促进信息互通、沟通协调、形成合力,确保区委重大部署和工作安排及时、全面、准确贯彻落实。

5)抓培养,关心干部成长

面对新时代、新任务、新要求,抓住“这个关键,在干部教育管理培养上着力,打造一支做标杆、树典范的干部队伍。利用党员学习日、干部职工会以及平时工作交流等时机,加强干部理想信念教育,同时,结合工作实际,在观念作风、文字材料、公文规范、办事流程等方面加强引导和指导。支持干部职工提升能力,全年共有6人赴外参加各类学习培训,1人参加优秀年轻干部递进培养班学习,推荐1人到市委办信息室跟班学习,干部职工驾驭工作的能力不断提高。

3.严守政治纪律,坚持率先垂范

1)树立廉洁自律榜样

区委办公室作为整个区委的重要中枢部门,无论是领导班子成员还是普通工作人员,都始终坚持廉洁自律的道德操守,时刻绷紧廉洁自律这根弦,强化自我约束、自我规范,坚持讲操守、重品行,率先垂范,凝聚风清气正的正能量。严守党的政治纪律、组织纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律,带头落实八项规定及有关实施细则要求和作风建设的有关规定,严格执行《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党党内监督条例(试行)》,把党纪党规内化于心、外化于行。对组织忠诚坦白,严格按规定报告个人重大事项,不瞒报、不漏报;带头厉行勤俭节约,严控三公经费,因公外出、下乡不铺张浪费,严格执行公务接待制度,不参加任何娱乐场所的高消费娱乐活动;严格遵守财务制度,坚决杜绝把个人开销列入公务报销的现象;不利用和领导靠得近的职务便利影响干预正常业务工作和为个人和亲属谋取私利;不超标准占用办公用房和违规使用公车,杜绝接受任何形式会员卡、消费卡、现金、有价证券和支付凭证和使用公款旅游的现象,以实际行动树立廉洁自律的好榜样。

2)树立办公室窗口形象

区委办公室作为党委的窗口部门,要始终展现出进取务实的工作作风和焕然一新的工作面貌,在工作中狠抓落实,不打折扣,对分内的工作和应尽的责任不推诿、不懈怠,同时重视效率和成效。把细节决定成败”“零差错严格、缜密、高效的工作理念贯穿办文、办会、办事的全过程,使各项服务工作再上新台阶。

二、机构设置

区委办公室属党委部门,为一级预算单位,无下属事业单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度区委办收入总计916.15万元,支总计916.15万元。与2017年(1776.39万)相比,收、支总计各减少860.24万元,下降48.43%主要变动原因是在项目减少,且保证工作正常运转的情况下,削减预算收入,精简财务支出。(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 收入决算情况说明

2018年收入总计916.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入844.19万元,占92.15%;年初结转结余71.96万元,占7.85%;无政府性基金预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位上缴收入,无其他收入。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2018年支出总计916.15万元,其中:基本支出626.22万元,占68.35%;项目支出257.18万元,占28.07%;年末结转结余32.75万元,占3.58%;无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计916.15万元。与2017年(1776.39万元)相比,财政拨款收、支总计各减少860.24万元,下降48.43%主要变动原因是项目减少,且在保证工作正常运转的情况下,削减预算收入,精简财务支出。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出883.4万元,占本年支出合计的96.43%。与2017年(1765.13万元)相比,一般公共预算财政拨款减少881.73万元,下降49.95%主要变动原因是项目减少,且在保证工作正常运转的情况下,削减预算收入,精简财务支出

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出883.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出760.05万元,占86.04%;社会保障和就业(类)支出55.52万元,占6.28%;医疗卫生与计划生育支出19.61万元,占2.22%;住房保障支出48.22万元,占5.46%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为883.4,完成预算96.43%。其中:

1. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)):支出决算为16.7万元,完成预算1.89%。主要用于:保障区委办正常运转的日常支出、重大会议和必要项目等专项支出,以及委办、区委机要局、区电子政务办的专项工作支出。

2. 一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01):支出决算为486.17万元,完成预算55.03%。主要用于:保障区委办正常运转的日常支出、重大会议和必要项目等专项支出,以及委办、区委机要局、区电子政务办的专项工作支出。

3. 一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)一般行政管理事务(02):支出决算为254.09万元,完成预算28.76%。主要用于:保障区委办正常运转的日常支出、重大会议和必要项目等专项支出,以及委办、区委机要局、区电子政务办的专项工作支出。

4.一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(99)其他一般公共服务支出(99):支出决算为3.09万元,完成预算0.35%。主要用于:保障区委办正常运转的日常支出、重大会议和必要项目等专项支出,以及委办、区委机要局、区电子政务办的专项工作支出。

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):支出决算为8.1万元,完成预算0.92%,主要用于:退休人员福利支出房帖等支出。

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为42.17万元,完成预算4.77%.主要用于:退休人员工资支出和机关事业单位养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出决算为5.24万元,完成预算0.59%.主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为16.84万元,完成预算1.91%.主要用于:行政单位医疗支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(03)行政单位医疗(11):支出决算为2.77万元,完成预算0.31%.主要用于:公务员医疗补助支出。

10. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为48.22万元,完成预算5.46%.主要用于:单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出883.4万元,其中:

人员经费516.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费240.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018三公经费财政拨款支出决算为15.01万元,完成预算48%,决算数小于预算数的主要原因是我办严格遵守中央八项、省委十项规定,压缩支出,控制三公经费。

(二)“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.09万元,占20.59%;公务用车购置及运行维护费支出决算11.21万元,占74.68%;公务接待费支出决算0.71万元,占4.73%。具体情况如下:

    (图8三公经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出3.09万元,完成预算20.59%。全年安排因公出国(境)团组2次(一次未因故未成行,但机票等前期费用不能退),出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2017年增加1.45万元,增长88.41%。主要原因是出境次数增加一次。区委书记参加川港澳合作周活动产生的城市间交通、住宿、公杂等费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.21万元,完成预算112%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.55万元,增长16.05%。主要原因是车辆陈旧,维修费增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至201812月底,单位共有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

公务用车运行维护费支出11.21万元。主要用于区委领导日常工作出行和密码通讯保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.71万元,完成预算3.9%。公务接待费支出决算比2017年减少0.99万元,下降58.24%。主要原因是我办严格遵守中央八项、省委十项规定进行接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,50人次(不含陪同人员),共计支出0.71万元,具体接待情况如下:

  • 201813日接待市委改革办到平地镇检查百镇建设试点项目就餐费0.05万元。
  • 2018131日接待省国家保密局开展到我区开展工作调研就餐费0.07万元。
  • 2018212日接待市委办到我区调研信息工作就餐费0.06万元。
  • 2018313日接待米易县机要局到我区学习考察就餐费0.06万元。
  • 2018320日接待市委办到我区调研重大项目推进、特色产业发展及脱贫攻坚等工作情况,就餐费0.08万元。
  • 201859日接待市委办到我区开展下沉摸实情工作,就餐费0.07万元。
  • 201893日接待市委办到我区开展大学习、大讨论、大调研活动督导调研工作就餐费0.1万元。
  • 20181018日接待市委办到我区调研乡村振兴、特色产业发展、生态文明建设等情况就餐费0.15万元。
  • 201811月接待市委改革办督导调研仁和区重大改革试点就餐费0.07万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对6项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是对绩效管理重视程度不够,二是绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施:一是加强学习宣传,提高对绩效管理工作必要性的认识;二是进一步明确绩效目标编制要求,在编制项目资金绩效目标时尽量做到细化量化、合理可行。

(二)项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映区委办挂职锻炼干部项目经费项目区委办会议费项目区委办招商引资项目 “电子政务办项目目标预算项目5个项目绩效目标实际完成情况。

1.区委办挂职锻炼干部项目经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为3.28万元,完成预算的32.8%。通过项目实施,保障挂职干部的住宿费、差旅费、生活补助等支出。

2.区委办会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52.9万元,执行数为32.23万元,完成预算的60.93%。通过项目实施,保障了区党代会、区委全委会、区委常委会、区委专题会等会议的正常召开。发现的主要问题:预算数与实际执行数相差较大,预算不够准确。下一步改进措施:提前计划,加强调研,合理安排预算。

3.区委办招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,推进了招商引资各项基础工作,拓宽了招商渠道,创新了招商方式。

4. 电子政务办项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为73.13万元,完成预算的91.41%。通过项目实施,保障了电子政务内、外网、区政府门户网站、协同办公平台和短信信息平台等的正常运转。

5. 目标预算项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了综合目标绩效考察、重大重点项目督查等工作的正常开展。

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共攀枝花市仁和区委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,区委办公室机关运行经费支出502.87万元,比2017年减少839.05万元,下降62.53%。主要原因单位是人员减少。

(二)政府采购支出情况

2018年,区委办政府采购支出总额118.4万元,其中:政府采购货物支出118.4万元。主要用于办公设备、保密设备及信息网诺设备的采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,区委办共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-事业运行: 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(99)其他一般公共服务支出(99):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

10. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11公务员医疗补助03):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

中共攀枝花市仁和区委员会办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)基本职能

1.贯彻党的路线、方针、政策,执行区委的指示,并提出贯彻落实的意见和建议。

2.围绕市委和区委工作部署,收集信息、反映动态、综合调研;负责市委、区委领导同志指示的转达、督办、催办和落实工作。

3.协助区委领导协调督促检查部门工作的落实,负责起草以区委、区委办名义发布的文件、函件以及区委领导的讲话和其他材料。

4.负责党代会、全委会、区委常委会议和区委召开的其他会议的会务工作及区委领导同志公务活动的安排与服务;负责区委的接待工作。

5.承担区委日常文书处理;负责文件、资料的签收、分发、保密和立卷、归档等管理工作。

6.负责区委各部门的协调工作和人大、政府、政协、纪委、人武部以及公、检、法等办公室的工作联系。

7.负责受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访。

8.招商引资、经济协作。

9.管理区委机关的财务、国有资产、精神文明创建、计划生育和社会治安综合治理等工作。

10.围绕全区工作重点部署开展督促检查工作,负责督促检查全区各乡镇、街办、区属各部门全年工作目标任务的完成情况;督促检查区委全委会、常委会等会议议定事项的落实以及全区综合性会议安排事项的落实情况; 督促检查区委重要文件、重要工作部署的贯彻落实情况;督促检查区委重要文件、重要工作部署的贯彻落实情况;督促检查区委领导同志重要指示、批示以及交办事项的落实情况;督促检查区人大、区政协提出的需要由本级党委答复的有关议案、提案的办理情况;负责督促检查社会生活中反映的与人民群众相关的热点、难点和重大问题的处理情况。

11.负责辖区内密码工作的管理、检查、指导工作以及辖区内密码通讯网络的规划、建设和管理工作,提供信息加密保护手段,并承担区密码工作领导小组的日常事务工作;负责辖区内党政机关各类电报的翻译、传递、办理工作;负责辖区范围内密码使用部门的业务指导工作;负责全区密码装备、使用和管理,协助上级密码部门查处全区密码失泄密等违法违规行为;组织实施全区党委系统信息化规划、建设工作。按上级密码主管部门的要求,组织实施好全区信息化密码保障工作。负责全区密码工作人员的管理工作,组织辖区内密码人员的专业教育和培训工作。

12.贯彻执行国家、省、市电子政务建设的方针政策、法律法规。研究拟制全区电子政务发展规划、年度计划、分阶段实施方案及地方性政策与措施,组织、协调、推进全区电子政务建设。统筹规划、组织协调全区电子政务基础设施建设和重大电子政务项目的建设;负责拟定全区电子政务建设的规范性文件及相关标准;负责审查、审批全区电子政务建设项目建议书和可行性研究报告;负责对全区重大电子政务项目建设资金及用于电子政务建设的专项资金提出使用意见。负责全区电子政务内外网系统的应用开发、运行维护与管理工作,为党政机关实现现代化管理、科学决策、提高办事效率、构建服务型政府提供先进的手段。负责全区各部门电子政务建设的指导、协调、管理及方案审批工作;承担全区电子政务建设的安全保密与考评工作。负责指导、协调与组织全区信息资源的开发利用,促进信息交流和信息资源的共享。负责全区电子政务技能培训工作,普及信息知识,提高全民的信息意识和信息技术应用水平。负责完成国家、省、市下达的各项系统化业务工作及区级各部门、乡镇业务的指导工作。

13.完成区委交办的其他工作。

()人员和资产情况

本单位下属二级单位1个,其中参照公务员管理事业单位1个。本单位共有行政编制21个,行政工勤编制5个,参公事业编制6个;2018年末实有在职人数28人,退休人员10人。车改后,本单位车辆编制数有2辆,年末实有车辆2辆。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年部门决算收支完成情况。收入:916.15万元。其中,财政基本预算收入916.15万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年部门决算收支完成情况。支出:916.15万元。其中,基本支出626.22万元 ,项目支出257.18万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

我办严格按照区级部门预算编制通知和有关要求,规范预算编制程序,依照区级预算标准,正确使用科目,细化经济分类,按时编制报送预算数据。

(二)执行管理情况

通过对部门整体预算执行数与预算数的比较,节能降耗,严格控制三公经费,从无公款私存、私设小金库和账外账等行为。按照“量力而行、量入为出的原则,合理安排经费。严格遵守支出审批制度,所有票据由经办人、科室负责人签署意见,送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核,报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小,均由分管财务的领导审核后,报主要领导审批。严格遵守支付方式规定,公务支出一律使用公务卡支付;无划卡条件的,原则上采取银行转账方式支付;金额在一千元以上的原则上必须使用公务卡结算或转账支付。

(三)决算编制情况

按照区级部门决算编制通知和有关要求,规范决算编制程序、按时报送,无应编未编、错误列编、虚假混编等问题

(四)支出绩效情况

区级政府门户网站上在规定时间内按时公开部门预算、决算、“三公经费预算;按照行政事业单位内控制度要求建立健全内控制度;按规定实施政府采购并符合法定程序。会计账务处理及时,会计核算规范;资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规;现金支付符合相关规定,规定使用公务卡支付的款项按照规定使用公务卡支付。资金使用合规性方面,做到每项支出都符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,

 

符合部门预算批复的用途;资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资产管理安全性方面做到资产配置合理、保存完整、处置规范;账务管理合规,帐实相符;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

经过认真自查,我单位部门预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,预算支出和决算支出情况相符,区级部门支出绩效评价自评得分90分。

(二)存在问题

一是项目资金年初预算保障不足,常因工作业务需要需追加项目资金预算。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化,目标绩效制度建设和规范化管理有待加强。

(三)改进建议

一是保障年初项目资金预算,便于工作开展、加强资金使用效益;二是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

2018年部门决算公开表.xls