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关于仁和区科学技术和知识产权局2016年部门预算编制的说明

来源:攀枝花市仁和区科学技术和知识产权局     发布时间:2016-03-09     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

     2018年度 四川省攀枝花市仁和区经济商务和信息化局部门决算编制说明 目录 第一部分部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 4 第二部分 2018年度部门决算情况说明 5 一、收入支出决算总体情况说明 5 二、收入决算情况说明 5 三、支出决算情况说明 5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10 十、预算绩效情况说明 10 十一、其他重要事项的情况说明 14 第三部分 名词解释 16 第四部分附件 19 附件1 19 附件2 21 第五部分附表 22 一、收入支出决算总表 22 二、收入总表 22 三、支出总表 22 四、财政拨款收入支出决算总表 22 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22 十三、国有资本经营预算支出决算表 22 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 1.贯彻执行国家有关工业经济、内外贸易、信息化、非公有制经济、对外经济合作及交流的法律、法规和方针政策;组织实施国家西部大开发有关工业经济的政策措施。研究拟订促进我区工业经济、国内外贸易、信息化、非公有制经济持续协调发展和对外经济合作、管理的政策措施并组织实施。 2.组织制定和实施全区新型工业化、工业强区战略,组织编制全区工业经济、信息化、非公有制经济相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施;拟定并组织实施国家产业政策在我区的具体实施意见;监督、检查实施国家产业政策执行情况;组织推动信、息化和工业化融合、工业化与城镇化联动;负责推进全区工业结构调整,提出重点行业和重点产品结构调整方案。 3.负责全区经济运行调节,协调解决经济运行中的问题,并及时向区委、区政府提出意见和建议;监测分析全区经济运行态势和质量,建立全区经济运行预警机制;研究拟定全区中、长期经济运行目标、政策并组织实施;负责工业经济目标责任考核。 4.负责推进企业信用制度建设,负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管。协调企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收等方面的问题,指导企业融资工作。 5.负责工业企业宏观管理和指导工作;负责对国家、省、市工业经济政策实施情况进行督查;负责全区技术改造投资管理,制定全区技术改造投资规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施,对重点工业技改项目实施监督;按照规定权限审批、核准、备案、转报全区企业技术改造项目,并组织实施;组织企业技术改造项目申报国家有关专项计划;指导企业技术创新,技术引进,重大装备国产化和重大技术装备研制,编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施,会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。 6.综合协调全区企业治乱减负工作;负责指导中小企业协调发展,研究拟订全区中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策;指导推进全区中小企业服务体系建设,指导企业建立现代企业制度;协调区域间工业经济交流、合作;负责全区工业系统人才发展研究,人才队伍规划政策建议,人才工作推进落实,企业人才队伍建设指导服务。 7.负责全区工业和信息化领域和流通领域的节能降耗、清洁生产、资源节约和综合利用工作,以及再生资源回收市场体系建设工作,推进工业化与生态环境协调发展;负责对全区工业行业实施行业管理。拟订加快农产品加工业发展的政策措施,推进农业产业化龙头企业建设,参与推进农业现代化和新农村建设。 8.培育发展城乡市场,引导推进流通产业结构调整,协调、指导有关项目的实施;加快商贸服务业、社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟定市场建设和商业网点布局规划;培育发展消费品市场,协调重要消费品市场的建设管理工作;牵头贯彻制定整顿和规范市场经济秩序的政策,协调市场建设和市场运行中有关问题,推进行政执法工作。 9.研究起草餐饮服务业和美容美发业的规范性文件;加强内外贸工作的综合协调,抓好市场运行和商品供求状况监测,指导城乡生产生活资料的供应工作。 10.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议,编制大宗产品批发市场规划,指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。促进城乡市场一体化发展。 11.实施行业监管,协同有关部门处理安全生产事故。参与重要消费品市场调控和重要生产资料流通监管,建立健全生活必需品市场供应应急机制。 12.研制产业发展规划和政策措施,鼓励和扶持非公有制经济的发展;协调资金与物资、生产与流通、工商等经济关系;督促和检查全区流通系统贯彻执行国家的方针政策,完成国家计划,落实区政府流通工作的方针政策。 13.执行国家对外技术贸易的政策、管理规章以及鼓励技术和成套设备出口的政策;指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作;贯彻国家外商投资政策和改革方案,指导全区外商投资工作;统计分析全区外商投资情况;负责各类企业外经贸经营权的审核、转报和管理工作,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务;拟订我区赴境外和在我区境内举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法并实施监督管理。 14.统筹推进全区信息化工作,制定并组织实施相关政策措施,指导企业信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享;负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理;组织协调全区信息安全保障体系建设,参与处理网络与信息安全重大事件。 15.指导工业和信息化、非公有制经济企业开展对外交流与合作;会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作;指导工业、信息化领域的社会中介组织发展。 16.初审和转报外资企业、合资企业、合作企业的合同和企业章程;协助辖区内的企业办理外经、外贸经营出口权有关事宜。 17.承担区政府公布的有关行政审批事项。负责全区企业、技术改造、再生资源回收、洗染业、鲜茧收购等有关行政审批(转报)事项;承担权限范围内无线电管理职责。 18.拟订我区新材料、工业节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。 19.承办区政府交办的其他事项。 (二)2018年重点工作完成情况。 1.工业主要经济指标完成情况。工业总产值完成499.4亿元,同比增长7.3%,完成年计划488.4亿元的100%;规模以上工业总产值完成492.31亿元,同比增长9%。完成年计划492.3亿元的100%;工业增加值完成181.3亿元,同比增长7.3%。完成年计划182.6亿元的99.3%;规模以上工业增加值完成178.7亿元,同比增长8.9%,完成年计划180.7亿元的98.9%;工业投资完成42亿元,完成年计划42亿元的100%;技术改造投资完成43亿元,完成年计划40亿元的113%;争取专项资金281万元。 2.商贸主要经济指标完成情况。社会消费品零售额预计完成增速10.4%,完成市级下达的10.4%增速目标100%;外贸进出口额预计完成1114万元,超市级800万目标任务314 万元。 3.粮食工作指标完成情况。完成市局下达我区粮食收购任务4000吨、粮食销售任务2500吨、市外购进粮食任务1500吨;按要求完成应急供应网点建设21个,应急配送中心1个,应急加工企业1个。 4.供销工作指标完成情况。供销社系统行业指导服务的各种商品销售总额17100万元(其中:农资销售实物总量7100吨,实现销售额4200万元,生活资料销售总额7100万元,农副产品收购4400万元)。 5.蚕桑工作指标完成情况。发放蚕种1600盒,生产蚕茧58吨,养蚕平均单产36.2公斤,蚕农产茧收入为292万元;桑果生产销售情况共产果桑600余吨,销售收入300万元。育苗5亩,栽桑10万株,改嫁接果桑30万株。全区全年鲜茧收购均价为50 .30元/kg。 二、机构设置 仁和区经济商务和信息化局为区政府组成部门,负责全区工业经济、工业企业宏观管理、指导、技改、信息化等行政管理的政府机构组织,内设四股一室,下属事业单位1个。 本单位编制数共19人,其中:行政编制12人,机关工勤2人,事业编制5人。退休人员36人。 第二部分2018年度部门决算情况说明 收入支出决算总体情况说明 2018年度收入总计896.15万元、支出总计724.85万元。与2017年相比,收入增加137.29万元,增长18%;支出减少24.22万元,下降3%。主要变动原因是:因跨年度实施项目资金增加,财政应返还列收。 收入决算情况说明 2018年本年收入合计896.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入896.15万元,占100%;年初结转和结余91.59万元。 支出决算情况说明 2018年本年支出合计724.85万元,其中:基本支出440.97万元,占61%;项目支出283.88万元,占39%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入总计896.15万元、支出总计724.28万元。与2017年相比,财政拨款收入增加137.29万元、增长18%;支出减少24.77万元,下降3%。主要变动原因是:资源勘探信息类项目支出增加,交通运输支出项目类资金减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018年一般公共预算财政拨款支出724.28万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加137.29万元,增长18%。主要变动原因是:因行政事业单位职业年金缴费、省市项目资金增加,调增预算数。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出724.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出306.96万元,占42.38%;社会保障和就业(类)支出99.84万元,占13.78%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出16.55万元,占2.29%;交通运输支出(类)支出1.8万元,占0.25%;资源勘探信息等支出(类)支出220.74万元,占30.48%;商业服务业等支出(类)支出44.16万元,占6.1%;住房保障支出(类)支出34.23万元,占4.72%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年般公共预算支出决算数为724.28,完成预算100%。其中: 1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算为222.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为12.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算为34.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项):支出决算为32.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为65.67万元,完成预算100%; 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项):支出决算为26.58万元,完成预算100%; 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出★(项):支出决算为7.59万元,完成预算100%。 3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗★(项):支出决算为11.99万元,完成预算100%。 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗★(款)公务员医疗补助★(项):支出决算为4.56万元,完成预算100%。 4.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴(项):支出决算为1.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 5.资源勘探信息等支出(类)制造业(款) 其他制造业支出(项):支出决算为170.74万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算为50万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 6.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项):支出决算为9.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):支出决算为34.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为34.23万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出440.40万元,其中: 人员经费401.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。   公用经费38.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.47万元,完成预算50.29%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行勤俭节约,控制公务用车支出、减少不必要的公务接待。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.29万元,占66%;公务接待费支出决算1.18万元,占34%。具体情况如下: 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 2.公务用车购置及运行维护费支出2.29万元,完成预算57.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.38万元,下降14%。 其中:公务用车购置支出0万元。 公务用车运行维护费支出2.29万元。主要用于下乡及至企业开展相关经济统计、项目监管等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出1.18万元,完成预算40.69%。公务接待费支出决算比2017年减少0.32万元,下降21%。主要原因是严格控制接待标准和次数。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,71人次,共计支出1.18万元。其中: 外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。 其他国内公务接待支出1.18万元,主要用于接待招商、上级部门项目调研等。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 国有资本经营预算支出决算情况说明 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、预算绩效情况说明 预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,未编制项目预算。 本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:2018年工业总产值完成499.4亿元,同比增长7.3%,完成年计划488.4亿元的100%;规模以上工业总产值完成492.31亿元,同比增长9%。完成年计划492.3亿元的100%;工业增加值完成181.3亿元,同比增长7.3%。完成年计划182.6亿元的99.3%;规模以上工业增加值完成178.7亿元,同比增长8.9%,完成年计划180.7亿元的98.9%;工业投资完成42亿元,完成年计划42亿元的100%;技术改造投资完成43亿元,完成年计划40亿元的113%;争取专项资金281万元。 项目绩效目标完成情况。 本部门在2018年度部门决算中无区本级项目支出。 部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《仁和区经济商务和信息化局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年,机关运行经费支出62.5万元,比2017年减少16.68万元,下降21%。 (二)政府采购支出情况 2018年,政府采购支出总额0.69万元,其中:政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公用电脑、空调。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 4.一般公共服务支出:(1)一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项);(2)一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项);(3)一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项);(4)一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项);(5)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项)。 5.社会保障和就业支出:(1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项);(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项);(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出★(项)。 6.医疗卫生与计划生育支出:(1)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项);(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。 7.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴(项) 8.资源勘探信息等支出:(1)资源勘探信息等支出(类)制造业(款) 其他制造业支出(项);(2)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。 9.商业服务业等支出:(1)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项);(2)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。 10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 仁和区经济商务和信息化局 2018年部门整体支出绩效评价报告 一、单位概况: (一)机构组成。经济信息化和科学技术局下属二级单位1个,归口管理单位2个,其中参公管理的事业单位2个,其他事业单位1个。 (二)主要职能。 1.贯彻执行国家有关工业经济、内外贸易、信息化、非公有制经济、对外经济合作及交流的法律、法规和方针政策;组织实施国家西部大开发有关工业经济的政策措施。研究拟订促进我区工业经济、国内外贸易、信息化:非公有制经济持续协调发展和对外经济合作、管理的政策措施并组织实施。 2.组织制定和实施全区新型工业化、工业强区战略,组织编制全区工业经济、信息化、非公有制经济相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施;拟定并组织实施国家产业政策在我区的具体实施意见;监督、检查实施国家产业政策执行情况;组织推动信.息化和工业化融合、工业化与城镇化联动;负责推进全区工业结构调整,提出重点行业和重点产品结构调整方案。 3.负责全区经济运行调节,协调解决经济运行中的问题,并及时向区委、区政府提出意见和建议;监测分析全区经济运行态势和质量,建立全区经济运行预警机制;研究拟定全区中、长期经济运行目标、政策并组织实施;负责工业经济目标责任考核。 4.负责推进企业信用制度建设,负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管。协调企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收等方面的问题,指导企业融资工作。 5.负责工业企业宏观管理和指导工作;负责对国家、省、市工业经济政策实施情况进行督查;负责全区技术改造投资管理,制定全区技术改造投资规划和鼓励企业技术创新的政策措施并组织实施,对重点工业技改项目实施监督;按照规定权限审批、核准、备案、转报全区企业技术改造项目,并组织实施;组织企业技术改造项目申报国家有关专项计划;指导企业技术创新,技术引进,重大装备国产化和重大技术装备研制,编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施,会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。 6.综合协调全区企业治乱减负工作;负责指导中小企业协调发展,研究拟订全区中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策;指导推进全区中小企业服务体系建设,指导企业建立现代企业制度;协调区域间工业经济交流、合作;负责全区工业系统人才发展研究,人才队伍规划政策建议,人才工作推进落实,企业人才队伍建设指导服务。 7.负责全区工业和信息化领域和流通领域的节能降耗、清洁生产、资源节约和综合利用工作,以及再生资源回收市场体系建设工作,推进工业化与生态环境协调发展;负责对全区工业行业实施行业管理。拟订加快农产品加工业发展的政策措施,推进农业产业化龙头企业建设,参与推进农业现代化和新农村建设。 8.承担指导和协调全区服务业发展的职责,培育发展城乡市场,引导推进流通产业结构调整,协调、指导有关项目的实施;加快商贸服务业、社区商业和第三方物流发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟定市场建设和商业网点布局规划;培育发展消费品市场,协调重要消费品市场的建设管理工作;牵头贯彻制定整顿和规范市场经济秩序的政策,协调市场建设和市场运行中有关问题,推进行政执法工作。 9.研究起草餐饮服务业和美容美发业的规范性文件;加强内外贸工作的综合协调,抓好市场运行和商品供求状况监测,指导城乡生产生活资料的供应工作。 10.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议,编制大宗产品批发市场规划,指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。促进城乡市场一体化发展。 11.实施行业监管,协同有关部门处理安全生产事故。参与重要消费品市场调控和重要生产资料流通监管,建立健全生活必需品市场供应应急机制。 12.研制产业发展规划和政策措施,鼓励和扶持非公有制经济的发展;协调资金与物资、生产与流通、工商等经济关系;督促和检查全区流通系统贯彻执行国家的方针政策,完成国家计划,落实区政府流通工作的方针政策。 13.执行国家对外技术贸易的政策、管理规章以及鼓励技术和成套设备出口的政策;指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作;贯彻国家外商投资政策和改革方案,指导全区外商投资工作;统计分析全区外商投资情况;负责各类企业外经贸经营权的审核、转报和管理工作,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务;拟订我区赴境外和在我区境内举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法并实施监督管理。 14.统筹推进全区信息化工作,制定并组织实施相关政策措施,指导企业信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享;负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理;组织协调全区信息安全保障体系建设,参与处理网络与信息安全重大事件。 15.指导工业和信息化、非公有制经济企业开展对外交流与合作;会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作;指导工业、信息化领域的社会中介组织发展。 16.初审和转报外资企业、合资企业、合作企业的合同和企业章程;协助辖区内的企业办理外经、外贸经营出口权有关事宜。 17.承担区政府公布的有关行政审批事项。负责全区技术改造、再生资源回收、洗染业、鲜茧收购等有关行政审批(转报)事项;承担权限范围内无线电管理职责。 18.拟订我区新材料、工业节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。 19.承办区政府交办的其他事项。 (三)人员概况。本单位编制数共19人,其中:行政编制12人,机关工勤2人,事业编制5人。退休人员36人。 二、财政资金收支情况 2018年部门总支出724.85万元(其中:基本支出人员经费402.37万元,日常公用经费38.6万元,项目支出283.88万元)。财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成正常工作任务。基本人员支出,用于我局基本人员工资及社会就业保障经费。日常公用支出包括办公费、会议费、差旅费、水电费、邮电费、三公经费等日常公用经费。(其中2018年财政拨款“三公”经费情况:1、因公出国(境)安排出国0次,出境国0人,安排出国(境经费0元。2、公务接待1.18万元。3、公务用车购置及运行维护费2.29万元),项目支出主要用于给企业补助。 财政支出管理情况 预算编制情况 严格按照预算编制的要求,按时完成了基层信息,按时完成预算编制提交了部门预算草案,特别注意对预算编制的把握,并严格按照要求进行预算执行调整,部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表并在网上公示。 (二)预算执行情况 严格执行“厉行节约,反对浪费”的规定,严格控制“三公”经费支出,加强公务用车管理,努力降低使用费用。 (三)决算编制情况 严格按照预算编制要求在区财政的指导下,严格按照决算报表编制要求精心组织,经过编审人员的认真细致的工作,部门决算报表按时编审完成并上报,数据正确。 (四)支出绩效情况 预算支出在保障我局工作运转、履行职责上整体情况良好。支出绩效较好,预算编制比较精确、合理,为认真落实中央八项规定等厉行节约,反对浪费规定要求,减少了部分三公及一般性支出,强化公用经费及日常运行经费管理。 四、评价结论及建议 (一)按照国家资产规定,结合本单位的实际情况,建立健全了财务管理制度和约束机制,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,实现了较高的工资效率和支出效率。 (二)存在问题:存在少量调整预算指标的情况。 (三)改进建议:我们将进一步重视预算编制工作,提高预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,尽量减少预算执行调整、结转的情形。 仁和区经济信息化和科学技术局 2019年3月6日 第五部分 附表 附件: 仁和区经济商务和信息化局2018年部门决算表 4