当前位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 区级预算单位 > 区经济合作局

四川省攀枝花市仁和区投资促进局2015年部门决算编制的说明

来源:攀枝花市仁和区招商引资局     发布时间:2016-10-14     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

        四川省攀枝花市仁和区投资促进局2015年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作
(一)贯彻执行中央、省、市有关扩大开放、经济合作、利用外资的方针政策、法律法规;起草并组织实施经济合作、招商引资工作计划及其实施方案。
(二)负责全区对内对外经济合作,引资工作的综合管理、统筹协调、检查督促、跟踪服务、执行外商投资管理规章;分析研究外资投资情况,定期向区政府报送有关动态。
(三)调查研究、搜集信息,为区委、区政府制定经济合作、招商引资政策提供依据;建立和完善经济合作、招商引资信息网络和渠道,收集编报全区经济合作、招商引资项目和有关统计资料,并提供招商引资信息咨询服务。
(四)牵头组织承办全区性的对外开放、招商引资活动;组织实施区政府及上级主管部门下达的目标任务,并进行任务分解;参与全区国民经济和社会发展中对内对外开放规划、计划的制定和实施。
(五)负责全区对外经济合作、招商引资重点项目的调查、收集、筛选、包装、宣传、发布、推荐、跟踪、协调、服务及全区综合性招商引资重点项目的展示、展销合作;负责汇总重点项目、掌握项目动态、研究分析产业及招商引资项目运行情况;负责项目库的建设工作;负责全区性招商活动的组织、联络洽谈和服务工作;负责博览会、洽谈会等有关方面的工作、营造良好的投资环境。
(六)协助外来投资企业办理立项、审批、征用土地、建设以及工商注册等事宜,督促其履行合同、帮助企业落实有关政策;协调外来投资企业在生产、经营中的关系、受理外来投资企业的投诉;负责辖区内独资企业和外来办事机构的管理和协调服务。
(七)结合我区实际,会同有关部门研究起草改善投资环境、进一步扩大对外开放和招商引资的政策和具体措施;建立全区性对外开放的工作网络和统计制度。
(八)负责指导、督促各乡镇落实好各项对外开放、招商引资工作任务,负责提供招商引资信息咨询服务;负责向市有关部门汇报和请示;负责仁和区投资促进局精神文明建设和社会治安综合治理工作。
(九)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
2015年投资促进局重点工作完成情况
(一)招商引资到位资金快速增长。2015年完成到位资金招商引资项目36个,招商引资实际到位资金完成市级下达目标任务108亿元。
(二)借力重大招商平台,实施项目推介和引进。2015年,我区在中外企业四川行等省级重大活动上成功签约仁和一号、30万千瓦风力发电项目二期等项目10个,项目履约率100%,开工率100%,资金到位率达8%。
(三)强化项目包装、夯实工作基础。60多个重大项目纳入储备库。7个项目申报市级优秀项目团队,其中三产和工业项目一等奖各一个、新能源项目三等奖一个、服务业项目二等奖四个。制作发布招商项目册和投资指南各2000余册。
(四)小分队招商成效显著。针对目标企业实施精准招商、小分队招商,区委、区政府领导带队开展小分队招商200多次,拜访和对接银泰百货、中国重汽、香港毅德、中建材等多家中国500强、世界500强、行业500强和知名企业,与多家知名企业达成合作共识。2015年,我区成功引进2000亩红心火龙果种植、攀枝花毅德城、6万吨耐磨材料、广本和沃尔沃汽车4s店、四十九文化体育服务中心、景观廊桥、吉祥驾校搬迁扩能、机械装备制造基地、风力发电等项目10个,协议总金额达100多亿元人民币。十二五”期间,全区累计引进并履约重大招商引资项目如:同乐世界、银泰、中国重汽、攀枝花毅德、天佑风电等超过60个,协议投资额达400多亿元,为我区经济稳增长注入了强劲动力。
二、部门概况
仁和区投资促进局为仁和区政府下属的正科级事业单位。
三、收支决算总体情况
2015年收入决算总额为218.71万元,其中:当年财政拨款收218.69万元,其他收入0.06万元,上年结转和结余收入26.00万元。收入决算总额较2014年减少1,278.11万元,主要原因为2014年收到财政拨入银泰商业综合体项目城市基础设施配套费用1,300万元。
2015年支出决算总额为244.71万元,其中:一般公共服务支出233.89万元,住房保障支出10.82万元,年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年减少1,265.1万元,主要原因2014年支付银泰商业综合体项目城市基础设施配套费用1,300万元。
四、财政拨款支出决算情况
财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区煤炭事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出233.83万元,主要用于:机关人员工资、社保、日常公用经费等。
(二)住房保障支出10.82万元,主要用于:按照规定标准为机关职工缴纳的住房公积金等支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)因公出国(境)经费
2015年因公出国(境)费0万元,较2014年决算数持平,
2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
(二)公务接待费
2015年公务接待费33.56万元,较2014年决算数增加9.79万元,增加29.17%,主要原因是多家中国500强企业、世界500强企业和知名企业赴我区考察,小分队外出招商、中外知名企业四川行、中国西部(四川)进口展暨国际投资大会、科博会等大型招商活动商务接待支出。2015年商务接待费主要用于客商接待、开展商务活动接待费等。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车运行维护费11.4万元,较2014年决算数增加3.26万元,增加28.59%,主要原因是:车辆使用年限长,维修次数增多和物价浮动上涨所致。我单位2015年无公车购置费。2015年车辆运行维护费用于国民经济和社会发展、经济体制改革、推进重大项目建设等为完成特定的行政工作任务和事业发展目标等具体业务工作所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
我单位2015年无政府采购情况。
(二)国有资产占有使用情况
截至2015年12月,我局共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、商务车1辆。用于执行公务、完成特定的工作任务和事业发展目标等具体业务工作。