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2022年公务服务中心部门预算编制说明
来源:仁和区接待办 发布时间:2022-04-27 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
公示目录
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
(二)2022重点工作任务介绍
二、机构设置情况
三、收支预算总体情况
(一)收入预算情况
(二)支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
(一)因公出国(境)经费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)业务运行经费
(二)国有资产占有使用情况
(三)政府采购情况
(四)绩效目标设置情况
十、名词解释
攀枝花市仁和区公务服务中心
关于2022年部门预算编制的说明
2022年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过,按照《预算法》及《预算法实施条例》要求,现将我单位2022年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介。
区公务服务中心在区委、区政府的正确领导下,坚持以党的十九大精神为指导,紧紧围绕全区发展大局服务中心工作,积极完善职能,充分发挥接待工作辅政职能,进一步促进政务接待能力提升、服务提质、办事提速、工作提效,全力为我区推进新发展提供了坚实的服务保障。
(二)2022年重点工作任务介绍。
1、坚持以八项规定为准则,认真落实政务接待各项制度规定,加强财务监管,严格把关,严格制各项经费开支。
2、加强与周边区县接待办的交流学习,加大沟通反馈和相互配合力度,加强对全区各大型接待点的指导力度,正确引导提高接待点服务质量,统筹整合接待资源,努力形成“通力配合、上下协作联动”的接待网络。
3、继续深化服务保障体系建设,健全内部管理机制,进一步提高接待队伍整体素质;创新接待,融“情”于接待当中,让个性化服务丰富其接待内涵。及时总结大型接待经验,按照内强素质、外树形象的要求,规范接待办文,形成及时总结、固化接待任务的成功经验,使之成为工作规范。
4、加强对各部门接待工作的业务指导,积极组织政务礼仪培训,强化技能提升,增强服务意识和责任意识,提高全区整体政务服务水平,确保圆满完成全年各项接待任务。
二、基本情况
仁和区公务服务中心独立核算的事业单位。有事业编制6个,实有人数7人,其中:事业人员5人,劳务派遣人员2人,无车辆。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,仁和区公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年仁和区公务服务中心收入预算总额为184.02万元,其中:一般公共预算拨款收入184.02万元。相应安排支出预算184.02万元,其中:工资福利支出59.29万元,日常公用支出4.26万元,对个人和家庭的补助支出6.47万元,项目支114万元。
(一)收入预算情况
仁和区公务服务中心2022年收入预算184.02万元,其中:本年一般公共预算拨款收入184.02万元,占100%。
(二)支出预算情况
仁和区公务服务中心2022年支出预算184.02万元,其中:基本支出70.02万元,占38.05%;项目支出114万元,占61.95%。
仁和区公务服务中心预算安排支出主要用于保障仁和区公务服务中心正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的接待工作。
基本支出,是用于保障仁和区公务服务中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出,是用于保障仁和区公务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括:
(一)一般公共服务支出167.18万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:工资支出48.3万元,日常工用支出4.26万元,对个人和家庭的补助支出6.47万元,项目支出114万元,其中:全区商务接待经费60万元,全区政务接待经费40万元,接待业务培训、劳务等经费14万元。
(二)社会保障和就业支出6.44万元,主要用于事业单位人员支出。
(三)医疗卫生支出3.93万元,主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出6.47万元,用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁和区公务服务中心2022年一般公共预算当年拨款184.02万元,比2021年预算数减少3.7万元,主要是人员减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出167.18万元,占90.85%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
仁和区公务服务中心2022年一般公共预算基本支出70.02万元,其中:
人员经费65.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助支出。
公用经费4.26万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
仁和区公务服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数100万元,其中:公务接待费100万元(其中:全区商务接待经费60万元,全区政务接待经费40万元)。
(一)因公出国(境)经费
2022年根据仁和区公务服务中心安排的出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国境0人,安排出国(境)经费预算0万元,较2021年预算持平。
(二)公务接待费
2022年安排公务接待费预算100万元,较2021年预算持平。主要用于、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费
2022年安排公务用车购置及运行维护费0万元,与2021年预算持平。
单位现有公务车0辆。2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年无公务用车购置及运行维护费预算,与2021年预算持平。
七、政府性基金预算支出情况说明
仁和区公务服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
仁和区公务服务中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)业务运行经费
2022年,仁和区公务服务中心机关运行经费财政拨款预算为70.02万元,比2021年预算增加2.3万元,上升3.28%。
(二)国有资产占有使用情况
截至2021年底,仁和区公务服务中心共有车辆0辆。
(三)政府采购情况
2022年,仁和区公务服务中心安排政府采购预算0.25万元,主要用于办公设备采购、办公设备维修维护。
(四)绩效目标设置情况
2022年仁和区公务服务中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,项目支出涉及当年财政拨款100万元,绩效目标情况详见附件3 。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.2022年仁和区公务服务中心预算公开表
2. 2022年部门预算绩效目标申报表